Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51210367 24.8.2021 Xerografický papier A4 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  708.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021152 24.8.2021 Objednávka jedálnych kupónov na mesiac september 2021 UP Déjeuner, s.r.o. 53528654  3,248.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021148 23.8.2021 Čistiace prostriedky do umývačky riadu - ZOS Gastro Techno Slovakia s.r.o. 35 790 831  84.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021149 23.8.2021 DHZM D. Dolina FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  91.60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41210013 20.8.2021 Odplata za užívanie spoločnej veci nadobecného skupinového vodovodu za rok 2021 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 36 302 724  6,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210365 20.8.2021 Prístavba hasičskej zbrojnice Topolecká. UNISTAV VP, s.r.o. 46 916 512  47,994.62 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021143 19.8.2021 Propagačné predmety a materiál pre hasičskú súťaž - medaile, poháre a plakety TOP FIRE Milan Fidrich 44445148  468.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210363 19.8.2021 Propagačný materiál k podujatiu - Beh Dubníkom 2021 reklama BARTOŠ, s.r.o. 45395179  400.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021147 19.8.2021 Plaketa - ocenenie k výročiu založenia DHZ 3G, s. r. o. 46936238  60.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210362 18.8.2021 Úprava web stránky mesta www.staratura.sk (prístupnosť) Netix Solutions, s.r.o. 43783627  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210362 18.8.2021 Úprava web stránky mesta www.staratura.sk (prístupové práva) Netix Solutions, s.r.o. 43783627  90.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210364 18.8.2021 Poštové služby júl 2021. Slovenská pošta,a.s., 36631124  411.75 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15/OVS/HLZ/2021 18.8.2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov v Dome štátnej správy. Slovenská republika - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536  3,480.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021122 17.8.2021 Práce súvisiace s vystavením a prevzatím mandátneho certifikátu A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021340 17.8.2021 Inzercia v týždenníku Kopaničiar expres - verejná obchodná súťaž KOEX-PRESS, s. r. o. 34147748  34.02 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210344 17.8.2021 Realizácia činnosti PZS - dohľad nad pracovnými podmienkami. MYPRO, s. r. o.   288.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021144 17.8.2021 Xerox papier. TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  708.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021145 17.8.2021 Zabezpečenie elektronickej aukcie v rámci obchodnej verejnej súťaže eBIZ Consulting s.r.o. 47 151 528  570.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/OVS/HLZ/2021 16.8.2021 Zavedenie zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a zákona č. 95/2019 Z. z. o... SOMI Systems, a.s. 36041432  12,750.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021146 16.8.2021 Propagačný materiál k podujatiu - Beh Dubníkom 2021 reklama BARTOŠ, s.r.o. 45395179  400.20 EUR 
Nastavenia cookies