|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51210367 |
24.8.2021 |
Xerografický papier A4 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
708.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021152 |
24.8.2021 |
Objednávka jedálnych kupónov na mesiac september 2021 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3,248.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021148 |
23.8.2021 |
Čistiace prostriedky do umývačky riadu - ZOS |
Gastro Techno Slovakia s.r.o. |
35 790 831 |
84.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021149 |
23.8.2021 |
DHZM D. Dolina |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
91.60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41210013 |
20.8.2021 |
Odplata za užívanie spoločnej veci nadobecného skupinového vodovodu za rok 2021 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36 302 724 |
6,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210365 |
20.8.2021 |
Prístavba hasičskej zbrojnice Topolecká. |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
47,994.62 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021143 |
19.8.2021 |
Propagačné predmety a materiál pre hasičskú súťaž - medaile, poháre a plakety |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
468.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210363 |
19.8.2021 |
Propagačný materiál k podujatiu - Beh Dubníkom 2021 |
reklama BARTOŠ, s.r.o. |
45395179 |
400.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021147 |
19.8.2021 |
Plaketa - ocenenie k výročiu založenia DHZ |
3G, s. r. o. |
46936238 |
60.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210362 |
18.8.2021 |
Úprava web stránky mesta www.staratura.sk (prístupnosť) |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210362 |
18.8.2021 |
Úprava web stránky mesta www.staratura.sk (prístupové práva) |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
90.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210364 |
18.8.2021 |
Poštové služby júl 2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
411.75 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/OVS/HLZ/2021 |
18.8.2021 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov v Dome štátnej správy. |
Slovenská republika - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
3,480.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021122 |
17.8.2021 |
Práce súvisiace s vystavením a prevzatím mandátneho certifikátu |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021340 |
17.8.2021 |
Inzercia v týždenníku Kopaničiar expres - verejná obchodná súťaž |
KOEX-PRESS, s. r. o. |
34147748 |
34.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210344 |
17.8.2021 |
Realizácia činnosti PZS - dohľad nad pracovnými podmienkami. |
MYPRO, s. r. o. |
|
288.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021144 |
17.8.2021 |
Xerox papier. |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
708.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021145 |
17.8.2021 |
Zabezpečenie elektronickej aukcie v rámci obchodnej verejnej súťaže |
eBIZ Consulting s.r.o. |
47 151 528 |
570.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/OVS/HLZ/2021 |
16.8.2021 |
Zavedenie zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a zákona č. 95/2019 Z. z. o... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
12,750.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021146 |
16.8.2021 |
Propagačný materiál k podujatiu - Beh Dubníkom 2021 |
reklama BARTOŠ, s.r.o. |
45395179 |
400.20 EUR |