Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51180187 6.6.2018 Telefónne hovory za máj Orange Slovensko a.s. 35697270  280.51 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180201 (4/2018) 6.6.2018 Vystúpenie tanečníka Pavla Julényho na podujatí - Veľký Deň detí v Starej Turej TK Jumping 36107921  250.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180202 (2018/008) 6.6.2018 Vystúpenie a koncert speváka Martina Haricha na podujatí - Veľký deň detí v Starej Turej HARIX PRODUCTION, s. r. o. 46992014  1,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180203 (20180528) 6.6.2018 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - jún 2018 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  401.26 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180191 6.6.2018 Vstupenky na hudobno-zábavný program "To najlepšie od....... " pre Denné centrum seniorov... Dom kultúry Javorina 36130125  616.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180205 (37801538) 6.6.2018 Kópie za obdobie 5/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 5/2018 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  129.59 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180206 (37801632) 6.6.2018 Nájomné za 5/2018 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 3040c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  45.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180204 (121113949) 6.6.2018 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.7.2018 do 31.7.2018 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180198 (93) 6.6.2018 Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  784.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180196 (1805079) 6.6.2018 Vytvorenie elektronických formulárov (eSlužieb) - 5 formulárov A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180187/004289385 7.6.2018 MT ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  32.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180190/1800190 7.6.2018 Občasná obsluha kotla - ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180200/474387000 7.6.2018 zál. platba elekriny - ZOS SPP, a. s. 35815256  110.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180208 (20180107) 7.6.2018 Vytvorenie nového virtuálneho prostredia (servera) vo VMware pre Linux server Ubuntu 64 bit. JKC, s.r.o. 44310595  384.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180207 (20180099) 7.6.2018 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 5/2018 JKC, s.r.o. 44310595  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180212 (2018010) 11.6.2018 Faktúra za súpisné a orientačné čísla SMALT K.A. M. , s.r.o. 36229512  101.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180209 11.6.2018 Telekomunikačné služby za 5/2018 Slovak Telecom,a.s. 35 763 469  115.03 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180213 11.6.2018 Spracovanie PPPU za máj Slovenská pošta,a.s., 36631124  11.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180214 11.6.2018 Autobusové spojenie za máj SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  68.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180221 11.6.2018 Hovory za máj BENESTRA, s.r.o. 46303502  116.53 EUR 
Nastavenia cookies