Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 118032517 27.3.2018 Jedálne kupóny na mesiac apríl 2018 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  4,344.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 1803603 27.3.2018 Energetické hodnotenie pavilónu "F" (telocvičňa) ul. Hurbanova 128/25 Stará Turá Loira s.r.o. 46344519  456.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180099 (1805322) 28.3.2018 Poplatok za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu za rok 2018 SLOVGRAM 17310598  38.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180101 3.4.2018 Telefónne hovory -marec Orange Slovensko a.s. 35697270  279.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180101/0004289385 5.4.2018 MT - ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  32.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 142018 5.4.2018 Lekárske nálezy pre posudkovú činnosť Caduceus s.r..o. 44440308  10.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180103 (20180307) 6.4.2018 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - apríl 2018 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  384.22 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180112 (121113949) 6.4.2018 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.5.2018 do 31.5.2018 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180114 (37801105) 6.4.2018 Kópie za obdobie 3/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 3/2018 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  156.73 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180113 (3781076) 6.4.2018 Nájomné za 3/2018 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 3040c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  45.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180104/118028 6.4.2018 strava pre klientov 3/18 ZOS Marián Paška PKP 46408754  1,670.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180105/1800108 6.4.2018 občasná obsluha kotla ZOS3/18 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180106/2018001631 6.4.2018 Zál. platba vody 4-6/2018 ZOS PreVaK, s.r.o. 359115749  365.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180107/474387000 6.4.2018 zál. platba elektriny ZOS SPP, a. s. 35815256  110.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180116/4118009265 9.4.2018 internet - ZOS BENESTRA, s.r.o. 46303502  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018411413 10.4.2018 Posúdenie PD pre stavebné povolenie : Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá Technická inšpekcia, a.s. 36653004  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180125 11.4.2018 Autobusové spojenie za marec SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  64.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180124 11.4.2018 Hovory za marec BENESTRA, s.r.o. 46303502  117.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180110 11.4.2018 Vodné stočné - D.dolina PreVaK, s.r.o. 359115749  12.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180111 11.4.2018 Preddavok za vodné stočné 4-6 2018 PreVaK, s.r.o. 359115749  464.25 EUR 
Nastavenia cookies