Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51160178 (20160111) 10.5.2016 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 4/2016 JKC, s.r.o. 44310595  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160177 (4116011950) 10.5.2016 Internet MsÚ Stará Turá za 5/2016 - služba ADSL Rapid Plus BENESTRA, s.r.o. 46303502  29.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2160089 10.5.2016 Servis, údržba a revízia infražiariča ÚK vykurovacieho sálavého systému v Zbernom dvore... ELTERM s.r.o. 00686085  960.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20160427 21.4.2016 Oprava čelného skla na vozidle MAN TGL AUTOSKLO TN s.r.o. 36303755  502.97 EUR 
Detail Faktúra došlá 114/2016 22.4.2016 DZN OBEC ŠTVRTOK 312029  14.74 EUR 
Detail Faktúra došlá 000432/2016 1.4.2016 DZN Mesto Nemšová   39.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 42/2016 31.3.2016 DZN Mesto Trenčianske Teplice 312088  8.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016220013 9.3.2016 Autobusové spojenie za mesiac 02/2016 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  64.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 4116005654 10.3.2016 Poplatky za telefón za mesiac 02/2016 BENESTRA, s.r.o. 46303502  144.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 10.3.2016 Telefónne hovory za mesiac 02/2016 Orange Slovensko a.s. 35697270  402.73 EUR 
Detail Faktúra došlá 7782835046 11.3.2016 Telefónne hovory za mesiac 02/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469  117.29 EUR 
Detail Faktúra došlá 3016020734 21.3.2016 Dodávka elektriny za mesiac 02/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  380.59 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000912075 18.3.2016 Poštové služby za mesiac 02/2016 Slovenská pošta,a.s., 36631124  1,414.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000910607 18.3.2016 Spracovanie poštového peňažného poukazu U za mesiac 02/2016 Slovenská pošta,a.s., 36631124  0.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 3016020738 21.3.2016 Dodávka elektriny za mesiac 02/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  109.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 7.4.2016 Telefónne hovory za mesiac 03/2016 Orange Slovensko a.s. 35697270  392.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 4116008562 14.4.2016 Telefónne hovory za mesiac 03/2016 BENESTRA, s.r.o. 46303502  128.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 8783760418 15.4.2016 Telefónne hovory za mesiac 03/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469  116.77 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016001731 15.4.2016 Dodávka pitnej vody a odvod odpadových vôd za obdobie 01.04.2016 - 30.06.2016 PreVaK, s.r.o. 359115749  644.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000918256 15.4.2016 Spracovanie poštového peňažného poukazu U za mesiac 03/2016 Slovenská pošta,a.s., 36631124  10.88 EUR 
Nastavenia cookies