|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2015581 |
5.1.2016 |
školenie základnej prípravy členov HJ |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
330.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
8.1.2016 |
Telefón |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
267.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1/kult/2016 |
8.1.2016 |
Autobusová doprava na Veľkú Javorinu na Silvestra na Vatru priateľstva |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
48.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160003 (121113949) |
8.1.2016 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.02.2016 do 29.02.2016 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150599 (20150315) |
8.1.2016 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 11/2015 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411112016 |
11.1.2016 |
predplatné r.2016 - čo má vedieť mzdová účtovníčka |
AJFA+AVIS, S.R.O. |
31602436 |
49.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2/kult/2016 |
12.1.2016 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za r. 2015 - Viacúčelové ihrisko |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
5.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
11.1.2016 |
Nájomné HD , a služby UPC |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
51.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3/kult/2016 |
12.1.2016 |
Autobus na Veľkú Javorinu na podujatie Silvester na pomedzí |
TURANCAR, s. r. o. |
34140239 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1500512 |
12.1.2016 |
Nájom za azylovú izbu r. 2015 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
517.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015006555 |
12.1.2016 |
Vratka za dodávku vody - ZOS. |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
-60.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1500507 |
12.1.2016 |
Odstránenie revíznych závad - ele. - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
76.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1500509 |
12.1.2016 |
občasná obsluha kotla -ZOS 12/15 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1051516617 |
12.1.2016 |
Vyučtovanie elektriny - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
135.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016000016 |
12.1.2016 |
Zál. platba vody 1-3/2016 - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
356.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6780941067 |
12.1.2016 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4/kult/2016 |
13.1.2016 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - január 2016 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
397.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0115138076 |
4.1.2016 |
Jedálne kupóny na mesiac január 2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,876.91 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41160001 |
12.1.2016 |
Zákonné poistenie vozidla AVIA NM914AN |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
27.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160009 (4116000201) |
15.1.2016 |
Internet MsÚ Stará Turá za 1/2016 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29.28 EUR |