|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2072013 |
4.6.2013 |
Parkovisko pri rímskokatolíckom kostole |
PAK-INVEST, s.r.o. |
36754579 |
29,346.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
312002 |
4.6.2013 |
Žeriavnicke práce - skladanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
116.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20130538 |
4.6.2013 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu jún 2013 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
405.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7436858327 |
6.6.2013 |
Inkaso elektrika za jún |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
714.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7317717416 |
6.6.2013 |
Plyn za jún |
SPP, a. s. |
35815256 |
205.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130190 (32300545) |
7.6.2013 |
Nájomné za 5/2013 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
116.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130191 (121113949) |
7.6.2013 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.7.2013 do 31.7.2013 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7317717408 |
7.6.2013 |
Plyn 6/13 - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
66.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1300230 |
7.6.2013 |
občasná obsluha kotla 5/13 - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7436835781 |
7.6.2013 |
elektrina 6/13- ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36 361 518 |
169.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1315770 |
7.6.2013 |
Kniha: Ochrana pokojného stavu v OZ. |
ABC shop s.r.o. |
43 800 050 |
23.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1315770 |
7.6.2013 |
Kniha: Ochrana pokojného stavu v OZ. |
ABC shop s.r.o. |
43 800 050 |
23.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1315770 |
7.6.2013 |
Kniha: Ochrana pokojného stavu v OZ. |
ABC shop s.r.o. |
43 800 050 |
23.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1315770 |
10.6.2013 |
kniha A. Soldán |
ABC shop, s.r.o. |
43800050 |
23.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130200 (4113014188) |
11.6.2013 |
Internet MsÚ Stará Turá za 6/2013 - služba ADSL Rapid Plus |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
29.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7750845673 |
12.6.2013 |
pevná linka 5/13 - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
22.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4113013298 |
12.6.2013 |
internet - ZOS |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4113014849 |
12.6.2013 |
Telefóny za máj |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
130.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013220054 |
12.6.2013 |
Autobusové spojenie za máj |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
58.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000677947 |
12.6.2013 |
Spracovanie PPPU za máj |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
266.72 EUR |