|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017133 |
21.8.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac september 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,131.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
117088000 |
23.8.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac september 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,131.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0115034959 |
31.3.2015 |
Jedálne kupóny na mesiac apríl 2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,131.07 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016155 |
22.8.2016 |
Jedálne kupóny na mesiac september 2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,130.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220571 |
8.12.2022 |
Oprava elektroinštalácií v HZ Drgoňova Dolina. |
Michal Dolák |
40468941 |
4,130.00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
83/maj/2015 |
24.9.2015 |
Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 4033/2 |
Branislav Redaj |
|
4,128.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016051 |
23.3.2016 |
Jedálne kupóny na mesiac apríl 2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,126.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020029 |
24.2.2020 |
Jedálne kupóny na mesiac marec 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,124.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200066 |
28.2.2020 |
Jedálne kupóny na mesiac marec 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,124.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0114137434 |
5.1.2015 |
Jedálne kupóny na mesiac január 2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,114.70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021135 |
27.7.2021 |
Objednávka jedálnych kupónov na mesiac august 2021 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4,104.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210336 |
3.8.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac august 2021 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4,104.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013102 |
20.9.2013 |
Objednávka jedálnych kupónov na mesiac október 2013 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,098.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0112069574 |
30.7.2012 |
Jedálne kupóny na mesiac august 2012 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,088.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220611 |
14.12.2022 |
Výpočtová technika (PC, Office, diskové pole + disky,...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
4,084.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0113061155 |
8.7.2013 |
Jedálne kupóny na mesiac júl 2013 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,084.43 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
14/MAJ/HLZ/2022 |
15.8.2022 |
Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 1680/160 |
Lenka Korček a Tatiana Bacelic |
|
4,082.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012111 |
25.9.2012 |
Objednávka jedálnych kupónov na mesiac október 2012 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,082.10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015159 |
17.8.2015 |
Stravné kupóny na mesiac september 2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,060.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019085 |
25.4.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac máj 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,059.20 EUR |