|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013001 |
2.1.2013 |
Objednávka jedálnych kupónov na mesiac január 2013. |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,907.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0113073436 |
9.8.2013 |
Jedálne kupóny na mesiac august 2013 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,905.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0114023734 |
4.3.2014 |
Jedálne kupóny na mesiac marec 2014 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,905.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0112058815 |
2.7.2012 |
Jedálne kupóny na mesiac júl 2012 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,902.82 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2011 |
7.7.2011 |
Vypracovanie projektu stavby pre stavebné povolenie "Stará Turá, Trávniky-vodovod, zmena pred... |
Ing. Ivan Bosý Aut.Ing. |
17656575 |
3,900.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2/2011 |
26.10.2011 |
vypracovanie projektu zmeny stavby pred dokončením "Stará Turá, Trávniky - vodovod" |
Ing. Ivan Bosý Aut.Ing. |
17656575 |
3,900.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0112040383 |
3.5.2012 |
Jedálne kupóny na mesiac máj 2012 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,892.68 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013196 |
6.12.2013 |
Výmena okenných výplní v separačnom stredisku - Zberný dvor, Stará Turá |
Milan Holič |
44 763 093 |
3,890.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0025/2013 |
10.12.2013 |
Plastové okná do separačného strediska |
Milan Holič |
44 763 093 |
3,890.62 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016247 |
5.12.2016 |
Výpočtová technika - PC HP, USB kľúče,... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
3,890.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160574 (16700464) |
13.12.2016 |
Výpočtová technika - PC HP, USB kľúče,... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
3,890.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019027 |
13.12.2019 |
murárske a prípravné práce + náter soklov |
Jaromír Jarábek |
37 023 896 |
3,888.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0114057422 |
29.5.2014 |
Jedálne kupóny na mesiac jún 2014 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,885.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0115138076 |
4.1.2016 |
Jedálne kupóny na mesiac január 2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,876.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0111053624 |
31.5.2011 |
Jedálne kupóny na mesiac jún 2011 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,876.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0112012562 |
8.2.2012 |
Jedálne kupóny na mesiac február 2012 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,872.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014001 |
2.1.2014 |
Objednávka jedálnych kupónov na mesiac január 2014 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,870.90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019252 |
9.12.2019 |
Dodanie a nasadanie programového vybavenia od firmy SOPHOS |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
3,867.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190635 |
17.12.2019 |
Dodanie a nasadanie programového vybavenia od firmy SOPHOS |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
3,867.60 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/17/maj/2013 |
4.4.2013 |
Kúpa nehnuteľností |
B. N. |
|
3,867.00 EUR |