|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
2019026 |
8.10.2019 |
Geodetické práce - zameranie cesty na parc. č. 8814/1, 11, 16, 18, 20, 22 - miestna časť... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
4,305.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017109 |
26.6.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac júl 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,299.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
117067089 |
28.6.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac júl 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,299.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015043 |
23.2.2015 |
Stravné kupóny na mesiac marec 2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,298.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0116012941 |
1.2.2016 |
Jedálne kupóny na mesiac február 2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,292.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0116023433 |
29.2.2016 |
Jedálne kupóny na mesiac marec 2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,292.16 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/KP/HLZ/2022 |
3.10.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský futbalový klub Stará Turá |
180 462 82 |
4,288.30 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/KP/HLZ/2023 |
23.3.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský futbalový klub Stará Turá |
180 462 82 |
4,288.30 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023217 |
21.11.2023 |
Obnova bytového domu BD 595/58 |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
4,287.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
832023 |
15.12.2023 |
Vymaľovanie priestorov BD595/58 |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
4,287.97 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019150 |
19.7.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac august 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,272.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190341 |
29.7.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac august 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,272.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020115 |
22.7.2020 |
Oprava spevnenej plochy v Zbernom dvore |
Pavel Skála |
41378482 |
4,270.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0115125049 |
27.11.2015 |
Jedálne kupóny na mesiac december 2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,267.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200290 |
28.7.2020 |
Faktúra za opravu komunikácií podľa objednávky č. 2020115 |
Pavel Skála |
41378482 |
4,266.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015146 |
27.7.2015 |
Stravné kupóny na mesiac august 2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,263.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0114068480 |
2.7.2014 |
Jedálne kupóny na mesiac júl 2014 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,259.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210167 |
14.4.2021 |
Služby spojené s testovaním |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
4,255.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/2018-výst. |
17.1.2018 |
Úprava a aktualizácia jestvujúcej projektovej dokumentácie: Stredisko triedeného zberu a... |
ELHVAC, s.r.o. |
48271101 |
4,250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0062018 |
28.2.2018 |
Vypracovanie PD Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá - zmena stavby pred jej... |
ELHVAC, s.r.o. |
48271101 |
4,250.00 EUR |