Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51200348 8.9.2020 Elektrická energia 9/2020. MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  286.91 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200394 8.10.2020 Elektrická energia 9/2020. MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  286.91 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200444 5.11.2020 Elektrická energia 11/2020. MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  286.91 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200496 9.12.2020 Elektrická energia 12/2020. MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  286.91 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220256 10.1.2023 Doplatok za stravu pre seniorov za 12/2022 Lukáš Magál 43407455  286.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 30.6.2015 Telefónne hovory za jún Orange Slovensko a.s. 35697270  286.28 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014289 9.12.2014 Pre MHZ D.dolina hasičské vybavenie TOP FIRE Milan Fidrich 44445148  286.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014177 10.12.2014 Hasičské vybavenie pre D.dolinu FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  286.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180304 2.8.2018 Telef. hovory Orange Slovensko a.s. 35697270  285.77 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180022 31.1.2018 Telefónne hovory Orange Slovensko a.s. 35697270  285.34 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1200203 23.5.2012 Dodávka tepla za apríl 2012 - Klub dôchodcov St. Turá Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  285.17 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 38/ext/2016 19.4.2016 Tonery do tlačiarní(realizované cez Elektronický kontraktačný systém ) Viliam Štafurik - RENTON 41549708  285.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160142 (2016112) 22.4.2016 Tonery do tlačiarní zn. HP a Canon (realizované cez www.eks.sk) Viliam Štafurik - RENTON 41549708  285.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016209 28.10.2016 Označenie DHZM Stará Turá FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  285.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016212 20.12.2016 Menovky, funkčné označenie, nášivky - znak DHZM Stará Turá TOP FIRE Milan Fidrich 44445148  285.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180545 7.12.2018 Kontrola hasiacich prístrojov PYROSLOVAKIA, s.r.o. 44608101  284.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 912002299 21.5.2012 Rozšírenie licencie programu ASPI o modul Komentáre a aktualizáciu prostredníctvom internetu IURA EDITION spol. s. r. o. 31348262  284.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220363 17.8.2022 Projekt PaKR_ Deti na detské ihrisko za každého počasia
Lepidlo na gumené podložky
AQUATICA s.r.o. 36272361  284.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 7.4.2015 Telefóny za marec Orange Slovensko a.s. 35697270  283.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190646 20.12.2019 Stôl do dielne pre DHZM D. Dolina Metalkas , s.r.o. 27854736  283.69 EUR 
Nastavenia cookies