|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
01212 |
10.7.2012 |
geometrický plán na oddelenie pozemku parc. č. 8604/3,9,11,12 v k.ú. Stará Turá |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
296.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015061 |
30.3.2015 |
Oprava vozidla NM 564 AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
296.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201512 |
7.4.2015 |
Oprava vozidla Nm 564 Ax |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
296.30 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015251 |
21.12.2015 |
Vstupenky na hudobnú skupinu Progres |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
296.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015038 |
22.12.2015 |
Vstupenky na hudobnú skupinu Progres pre Denné centrum pre seniorov. |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
296.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200014/8735845632 |
4.2.2020 |
Platba plynu ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
296.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200071/8716556357 |
18.3.2020 |
Plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
296.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200118 |
6.4.2020 |
Vodné a stočné 01.04.-30.06.2020 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
296.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200127 |
6.4.2020 |
Odber zemného plynu 03/2020 |
SPP, a. s. |
35815256 |
296.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200263 |
7.7.2020 |
Vodné a stočné 01.07.2020- 30.09.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
296.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200392/2020004475 |
6.10.2020 |
Vodné a stočné 3/20 ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
296.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
30.7.2015 |
Telefónne hovory za júl 2015 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
295.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220455 |
5.10.2022 |
Kópie za obdobie 07/2022- 09/2022 na zariadení Toshiba e-Studio 3515AC, nájomné za 09/2022 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
295.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2132307588 |
5.12.2023 |
servisné práce vypnutie a zaistenie pracoviska VN stavba: Prestavba obj. č1 na ZpS |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
294.98 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022163 |
1.8.2022 |
Betónová zmes na úpravu terénu pred položením dopadovej plochy v rámci projektu Deti na... |
Slovitrans s.r.o. |
44945744 |
294.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220426 |
20.9.2022 |
Betónová zmes na úpravu terénu pred položením dopadovej plochy v rámci projektu Deti na... |
Slovitrans s.r.o. |
44945744 |
294.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200178 |
7.5.2020 |
Oprava vozidla Škoda Octávia. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
293.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230252 |
8.6.2023 |
Telef. poplatky a internet za 6/2023. |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
293.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4123019191 |
21.6.2023 |
Adsl, VirtualFax, Hlas, internet M.R. Štefánika 375/63 - jún 2023 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
293.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210676 |
13.1.2022 |
Vyúčtovanie elktriny 24.11.-31.12.2021 HZ Drgoňova dolina. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
292.97 EUR |