|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2023006 |
24.2.2023 |
polohopisné a výškopisné zameranie lávok pri Tescu a Bille |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
370.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230316 |
12.7.2023 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 22.6.2023 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
370.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019042 |
27.2.2019 |
Výpočtová technika (tablet, púdro) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
369.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190079 (18900866) |
11.3.2019 |
Výpočtová technika (tablet Samsung, púzdro Samsung) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
369.96 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013079 |
24.7.2013 |
Autobusová doprava na zájazd - Klub dôchodcov |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
369.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1300692 |
28.1.2014 |
Spotreba elektriky za rok 2013 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
369.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013107 |
18.12.2013 |
Oprava plynového kotla ,revízia |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
369.48 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022190 |
25.10.2022 |
Podpora zálohovacieho softwaru Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle na 1 rok |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
369.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220531 |
11.11.2022 |
Podpora zálohovacieho softwaru Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle na 1 rok |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
369.48 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014292 |
10.12.2014 |
Čistiace prostriedky - ZOS |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
369.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
140100174 |
12.12.2014 |
Čistiace prostriedky - ZOS |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
369.44 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021153 |
25.8.2021 |
Automatická pračka |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
369.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001670386 |
15.2.2024 |
Poštové služby 01/2024 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
368.40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2016 |
21.6.2016 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD 537/46 |
Nikola Miklášová |
|
368.34 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2018 BD |
29.1.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/46 |
Pavlovičová Katarína |
|
368.34 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2018 BD |
12.4.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/48 |
Mgr. Klimáčková Ľubica |
|
368.34 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/MAJ/HLZ/2020 |
24.1.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD Ul. Mýtna č. 537/50, byt č. 23 |
Mozoláková Kučerová Katarína |
|
368.34 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/MAJ/HLZ/2020 |
30.6.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/48, Ul. Mýtna , byt č. 14 v Starej Turej |
Podolák Jozef |
|
368.34 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2015 |
1.4.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Andrea Ostrovská |
|
368.16 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2018 BD |
10.4.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/54 |
Mikulcová Marcela |
|
368.16 EUR |