|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2015 |
9.9.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Bc.Janka Dršková |
|
433.26 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011045 |
20.4.2011 |
Geometrický plán pozemku KN parc. č. 196 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
433.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7202616110 |
5.9.2012 |
SPP- plyn za september 2012 |
SPP, a. s. |
35815256 |
433.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2015 |
9.9.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Elena Kouřilová |
|
432.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180051 (20180128) |
14.2.2018 |
Plagátový kalendár spolu s kalendárom podujatí mesta na r. 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
432.60 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2015 |
9.9.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Gabriela Košťálová |
|
432.06 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
96/EKO/HLZ/2022 |
30.5.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Gabriela Košťálová |
|
432.06 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/EKO/HLZ/2024 |
29.4.2024 |
Dohoda o zábezpeke |
Pevná Danka |
|
432.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1601600867 |
31.5.2016 |
Rozvodná skriňa na elektrinu k mestskej tržnici |
Rotex |
36322229 |
432.04 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016232 |
16.11.2016 |
Plachty na kontajner na separovaný zber |
Classic spol.s.r.o. |
17642311 |
432.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016216 |
1.12.2016 |
Plachta PVC |
Classic spol.s.r.o. |
17642311 |
432.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020177 |
27.10.2020 |
Ochranné štíty a overaly |
Pharma Comp, s. r. o. |
47358203 |
432.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200439 |
4.11.2020 |
Ochranné štíty a overaly |
Pharma Comp, s. r. o. |
47358203 |
432.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220574 |
7.12.2022 |
Opravy na VM serverov vo VMware |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
432.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230473 |
12.10.2023 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 21.9.2023 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
432.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240009/2024017 |
23.1.2024 |
Licenčná zmluva 2024 ZOS |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
432.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11408040 |
20.8.2014 |
Oprava merača rýchlosti |
BS ACOUSTIC,s.r.o. |
36237809 |
431.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190527 |
7.11.2019 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - november 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
430.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011503362 |
13.1.2015 |
Elektrika za január 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
430.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018223 |
23.11.2018 |
Písací stôl |
Office Depot s.r.o. |
|
430.38 EUR |