Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 58/kult/2017 5.9.2017 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - september 2017 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  421.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 37/kult/2017 9.6.2017 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - jún 2017 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  421.70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013122 14.10.2013 kancelárske potreby DAMITO, s.r.o. 44148542  421.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 51130385/20132986 23.10.2013 Kancelárske potreby DAMITO, s.r.o. 44148542  421.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180357 (20180787) 5.9.2018 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - september 2018 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  421.42 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2015 9.9.2015 Dohoda o finančnej zábezpeke Ing. Radka Remiašová   420.48 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2015 9.9.2015 Dohoda o finančnej zábezpeke Aneta Magálová   420.48 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/EKO/HLZ/2024 31.1.2024 Dohoda o zábezpeke Anna Humelová   420.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 54/kult/2017 9.8.2017 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - august 2017 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  420.30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2016 18.2.2016 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD 676/1 Dáša Dúbravčíková   420.12 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015196 22.11.2015 Tonery do tlačiarne HP a Canon realizované cez www.eks.sk   420.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018203 8.11.2018 Polohopisné a výškopisné geodetické domeranie pre vypracovanie projektu stavby:... Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  420.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018029 ing. Bunčiaková 20.11.2018 Zameranie ul. Gen.M.R.Štefánika polohopis + výškopis Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  420.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018226 26.11.2018 Stolový kalendár s fotografiami mesta Stará Turá Dom kultúry Javorina 36130125  420.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180608 (2018038) 20.12.2018 Stolový kalendár s fotografiami mesta Stará Turá Dom kultúry Javorina 36130125  420.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019-0701 3.5.2019 Ochranné a hygienické prostriedky pre terénnu opatrovateľskú službu. VICOM, s.r.o. 00312002  420.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022095 6.5.2022 domeranie polohopisu a výškopisu lokality pri "Lávke Stančík" Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  420.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022010 12.5.2022 polohopisné a výškopisné domeranie lokality "Lávka StančíK" Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  420.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022158 8.9.2022 Opravy súvisiace s programom Kaspersky Endpoint Security JKC, s.r.o. 44310595  420.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220422 16.9.2022 Opravy súvisiace s programom Kaspersky Endpoint Security JKC, s.r.o. 44310595  420.00 EUR 
Nastavenia cookies