Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Odberateľská 82/maj/2011 19.12.2011 Predaj nehnuteľnosti pozemok parc. č. 4028/4 Mária Horňáková   918.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019236 14.11.2019 Propagačné predmety mesta Stará Turá T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  915.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020224 16.12.2020 Výmena osvetlenia (kancelária a chodba v prízemí vpravo) CIO SYSTEMS, s. r. o. 48279901  912.14 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200553 22.12.2020 Výmena osvetlenia v malej zasadacej miestnosti v budove mestského úradu. CIO SYSTEMS, s. r. o. 48279901  912.14 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230604 10.12.2023 Originálne tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez EKS) JURIGA spol. s r.o. 31344194  909.47 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19/PRE/HLZ/2023 14.12.2023 Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém - EKS) JURIGA spol. s r.o. 31344194  909.47 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023093 12.5.2023 Dodanie záložného zdroju do serverovne 1.NP pre budovu nového MsÚ JKC, s.r.o. 44310595  906.24 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017144 14.9.2017 Diskove pole Synology + 2 ks HDD TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  906.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170372 (17500058) 21.9.2017 Diskové pole Synology + 2 ks HDD TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  906.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200224 15.6.2020 Výpočtová technika, náplne TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  905.40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16/maj/2019 28.5.2019 Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 6594158119 - skupinové úrazové poistenie U1 - dobrovoľní... KOOPERATIVA poisťovňa a.s. 00585441  904.54 EUR 
Detail Faktúra došlá 0722023 20.12.2023 Výmena dverí na požiarnej zbrojnici WINSTAL SERVICE s.r.o. 54387019  902.96 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023252 18.12.2023 Výmena dverí na požiarnej zbrojnici WINSTAL SERVICE s.r.o. 54387019  902.26 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150214 (150305) 28.5.2015 Klimatizačné zariadenie LG E12EM do serverovne + monáž ASSA SR s.r.o. 36 564 966  901.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120984 13.12.2012 Služby technika PO a BOZP PYROSLOVAKIA s.r.o. 44608101  900.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013035 5.12.2013 Služby technika PO a BOZP PYROSLOVAKIA s.r.o. 44608101  900.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 14/maj/2014 24.3.2014 Predaj nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 11316/3 Alena Valentová   900.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2222/014 11.12.2014 Služby technika PO a BOZP. Pyroslovakia s.r.o.   900.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20151107 23.11.2015 Služby technika PO a BOZP PYROSLOVAKIA s.r.o. 44608101  900.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018131 17.8.2018 Vystúpenie a koncert skupiny KAŠUBA BAND pri príležitosti podujatia - Mesiac úcty k starším... Ľudovít Kašuba   900.00 EUR 
Nastavenia cookies