|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
100100818 |
15.2.2011 |
Tonery a tlačové kazety do tlačiarní, VGA káble, čistiace spreje, USB kľúče |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
976.26 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1 |
3.6.2014 |
Prestavba a prístavba MsÚ - Zmena termínu vypracovania PD pre územné konanie vrátane... |
STOA architekti plus, s.r.o. |
44 223 277 |
975.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
032014 |
4.6.2014 |
Úprava štúdie :Prestavba a prístavba MsÚ Stará Turá |
STOA architekti plus, s.r.o. |
44 223 277 |
975.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016183 |
28.9.2016 |
Úprava terénu pre osadenie hracích prvkov Detské ihrisko Trávniky |
Miroslav Nemec |
413 809 16 |
975.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
160100003 |
5.10.2016 |
Úprava terénu bagrom DH 113 pre osadenie hracích prvkov pre detské ihrisko Trávniky |
Miroslav Nemec |
413 809 16 |
975.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019262 |
17.12.2019 |
Projektor Epson |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
975.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190643 |
20.12.2019 |
Projektor Epson |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
975.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023028 |
15.2.2023 |
Originálne tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez EKS) |
realizované cez www.eks.sk |
|
975.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023160 |
16.8.2023 |
Vozidlo IVECO Daily - II. periodická prehliadka (DHZM Stará Turá - Súš) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
973.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230401 |
17.8.2023 |
II. PP vozidla IVECO Daily - DHZM Súš - dotácia |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
973.03 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023227 |
22.11.2023 |
Originálne tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez EKS) |
realizované cez www.eks.sk |
|
973.00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
71/maj/2015 |
29.7.2015 |
Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 5689 |
Peter Schwartz a manž. Jana |
|
972.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001070308 |
20.11.2017 |
Inkaso- poštové služby za október |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
971.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017199 |
16.11.2017 |
Výmena okna na BD 537 |
EUROWIN PRO s.r.o. |
46703322 |
970.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017077119 |
19.12.2017 |
Dodávka a montáž plastových okien na BD 537/54 byt č. 32 |
EUROWIN PRO s.r.o. |
46703322 |
970.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180492 |
16.11.2018 |
INKASO - poštové služby za október |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
970.15 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022092 |
4.5.2022 |
Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty bytov v BD 377 |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
970.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
25/2022 |
27.5.2022 |
Vypracovanie znaleckého posudkuč. 24/2022 k BD 377 |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
970.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4518031214 |
20.12.2018 |
Pracovné stoly |
Office Depot s.r.o. |
36192384 |
968.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016258 |
19.12.2016 |
Vrecia na odpad |
Alufix Slovakia s.r.o. |
31 593 135 |
966.60 EUR |