|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
![](/images/Desc.gif) |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019098 |
7.5.2019 |
Výzbrojný a taktický materiál pre potreby MsP. |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
490.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021070 |
25.3.2021 |
Výzbrojný a taktický materiál pre potreby MsP |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
400.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016250 |
5.12.2016 |
Výzbroj pre DHZM Drgonova Dolina |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
217.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016157 |
23.8.2016 |
Výzbroj a výstroj pre DHZM Topolecká |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
1,910.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016201 |
2.12.2016 |
Výzbroj a výstroj pre DHZM Papraď |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
728.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016155 |
24.8.2016 |
Výzbroj a výstroj DHYM Topolecká |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
1,908.94 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024004 |
12.1.2024 |
Vývoz Žumpy HZ Súš |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20240085 |
15.2.2024 |
Vývoz odpad. vôd PZ Súš |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
119.04 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016013 |
20.1.2016 |
Vyvložkovanie komínového prieduchu DHZM Topolecká - havária |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
548.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016006423 |
10.1.2017 |
Vyúčtovanie za vodné a stočné VII.-XII.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-160.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54230009 |
11.4.2023 |
Vyúčtovanie za teplo za rok 2022- denné centrum |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
-236.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54190005 (482018) |
6.5.2019 |
Vyúčtovanie za rok 2018 (tepelná energia, vodné, stočné,...) - nebytový priestor |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
-9.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54220047 |
12.1.2023 |
Vyúčtovanie za dodávku pitnej vody VII.-XII.2022 MsÚ. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-53.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018003051 |
9.7.2018 |
Vyúčtovanie vody HZ Papraď I. - VI.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
dobr |
14.2.2017 |
vyučtovanie vody 2016 - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
-31.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012005546 |
8.1.2013 |
vyučtovanie vody - ZOS 7-12/12 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
161.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013005961 |
10.1.2014 |
vyučtovanie vody - ZOS 2013 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
139.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54190008/2019002897 |
18.7.2019 |
vyúčtovanie vody - ZOS - dobropis |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
-64.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017006386 |
1.2.2018 |
vyučtovanie vody - dobropis ZOSrok 2017 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
-37.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210290 |
6.7.2021 |
Vyúčtovanie vodného a stočného ZOS od 01.01.2021 do 30.06.2021 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
33.07 EUR |