Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2019098 7.5.2019 Výzbrojný a taktický materiál pre potreby MsP. Stanislava Kollárová 46624236  490.80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021070 25.3.2021 Výzbrojný a taktický materiál pre potreby MsP Stanislava Kollárová 46624236  400.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016250 5.12.2016 Výzbroj pre DHZM Drgonova Dolina TOP FIRE Milan Fidrich 44445148  217.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016157 23.8.2016 Výzbroj a výstroj pre DHZM Topolecká TOP FIRE Milan Fidrich 44445148  1,910.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016201 2.12.2016 Výzbroj a výstroj pre DHZM Papraď TOP FIRE Milan Fidrich 44445148  728.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016155 24.8.2016 Výzbroj a výstroj DHYM Topolecká TOP FIRE Milan Fidrich 44445148  1,908.94 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024004 12.1.2024 Vývoz Žumpy HZ Súš PreVaK, s.r.o. 359115749  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240085 15.2.2024 Vývoz odpad. vôd PZ Súš PreVaK, s.r.o. 359115749  119.04 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016013 20.1.2016 Vyvložkovanie komínového prieduchu DHZM Topolecká - havária Marek Pleško - kominár 43774318  548.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016006423 10.1.2017 Vyúčtovanie za vodné a stočné VII.-XII.2016 PreVaK, s.r.o. 359115749  -160.12 EUR 
Detail Faktúra došlá 54230009 11.4.2023 Vyúčtovanie za teplo za rok 2022- denné centrum TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  -236.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 54190005 (482018) 6.5.2019 Vyúčtovanie za rok 2018 (tepelná energia, vodné, stočné,...) - nebytový priestor TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  -9.21 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220047 12.1.2023 Vyúčtovanie za dodávku pitnej vody VII.-XII.2022 MsÚ. PreVaK, s.r.o. 359115749  -53.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018003051 9.7.2018 Vyúčtovanie vody HZ Papraď I. - VI.2018 PreVaK, s.r.o. 359115749  2.27 EUR 
Detail Faktúra došlá dobr 14.2.2017 vyučtovanie vody 2016 - ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  -31.71 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012005546 8.1.2013 vyučtovanie vody - ZOS 7-12/12 PreVaK, s.r.o. 359115749  161.43 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013005961 10.1.2014 vyučtovanie vody - ZOS 2013 PreVaK, s.r.o. 359115749  139.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 54190008/2019002897 18.7.2019 vyúčtovanie vody - ZOS - dobropis PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  -64.31 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017006386 1.2.2018 vyučtovanie vody - dobropis ZOSrok 2017 PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  -37.47 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210290 6.7.2021 Vyúčtovanie vodného a stočného ZOS od 01.01.2021 do 30.06.2021 PreVaK, s.r.o. 359115749  33.07 EUR 
Nastavenia cookies