|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
101508936 |
5.2.2015 |
zál. platba elektriny 2/15-ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011438512 |
8.12.2014 |
zál. platba elektriny 12/14- ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011401093 |
22.1.2014 |
zál. platba elektriny 1/14- ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180144/474337000 |
3.5.2018 |
Zál. platba elektriny - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101404456 |
6.2.2014 |
zál. platba elektrina2/14-ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5118011/474387000 |
11.1.2018 |
zál. platba elektrina- ZOS 1/18 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
104,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160541 |
6.12.2016 |
Zál. platba elektrina- ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200001/1012005332 |
16.1.2020 |
zál. platba elektrina ZOS 1/20 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
129,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011427944 |
2.9.2014 |
zál. platba elektrina 9/14 - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011416658 |
7.5.2014 |
zál. platba elektrina 5/14-ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011415200 |
4.4.2014 |
zál. platba elektrina 4/14- ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
24.1.2017 |
Zál. platba elektrina 1/17 - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
105,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011544505 |
3.12.2015 |
zál. platba elektrina - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
7.9.2016 |
Zál. platba elektrina - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
474387000 zos |
8.8.2017 |
zál. platba elektrina - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
104,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180200/474387000 |
7.6.2018 |
zál. platba elekriny - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21180381/201835 |
3.10.2018 |
zál. platba - rekonštrukcia ZOS |
EVAM plus, s.r.o. |
50 843 621 |
2 511,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011411894 |
11.3.2014 |
zál. na elektrinu - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
2.5.2016 |
zál. faktúra za elektrinu -ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240324/8718147181 |
19.8.2024 |
zál. faktúra plyn ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
600,00 EUR |