|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190605 |
9.12.2019 |
Zabezpečenie a zhotovenie vianočného adventného venca mesta Stará Turá |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
200100212 |
23.5.2011 |
Za vykonané práce na diele"Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M.R.... |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
3 186,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220683 |
17.1.2023 |
Za vodu z povrchového odtoku za rok 2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
172,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
S1-ST/2012 |
22.3.2012 |
Za spracovanie čistopisu ÚPM Stará Turá |
Ecocities, s.r.o. |
36860689 |
2 299,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230149 |
12.4.2023 |
Za poskytovanie právnych služieb. |
JUDr. Milan Marušin |
30796105 |
576,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
049/TN/2018-RVPK |
15.11.2018 |
Z M L U VA o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018 na... |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Trenčín |
00151866 |
10 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19210912 |
24.8.2012 |
XVIII. snem združenia HK miest a obcí SR |
Združenie hlavných kontrolórov miesta a obcí SR |
00628581 |
150,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021144 |
17.8.2021 |
Xerox papier. |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
708,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51140033/20140088 |
5.2.2014 |
Xerox papier |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
864,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200331 |
25.8.2020 |
Xerografický papier. |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
708,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210367 |
24.8.2021 |
Xerografický papier A4 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
708,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020133 |
13.8.2020 |
Xerografický papier |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
708,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220463 |
10.10.2022 |
Worskhop pre deti a mládež s PAS a ich rodičov |
CUP Systems, s r.o. |
35845597 |
804,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023216 |
14.11.2023 |
Workshop ošetrovania stromov s ovocinárom |
OVOCNÁ A OKRASNÁ ŠKÔLKA BIELE KARPATY s.r.o. |
52291537 |
400,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200561 |
29.12.2020 |
Wifi hotspot |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
3,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018000060 |
19.6.2018 |
Wellness služby v Agropenzióne Adam počas podujatia "Otvorená náruč Podkylava" |
TBS, a.s. Agropenzión Adam |
36303241 |
565,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018080 |
24.5.2018 |
Wellness služby počas podujatia "Otvorená náruč Podkylava 2018" |
TBS, a.s. Agropenzión Adam |
36303241 |
600,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220538 |
14.11.2022 |
Webinár_Verejné obstarávanie v eurofondových zákazkách 1 |
Grantexpert s.r.o. |
47454890 |
95,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220512 |
3.11.2022 |
Webinár_Praktické ukážky verejného obstarávania v ITMS |
Grantexpert s.r.o. |
47454890 |
49,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220354 |
8.8.2022 |
Webinár_ako sa vyhnúť chybám v eurofondovom projekte |
Grantexpert s.r.o. |
47454890 |
49,00 EUR |