Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2023002874 20.7.2023 Vyúčtovanie vodné stočné 1.1.-30.6.2023 PreVaK, s.r.o. 359115749  328.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210668 13.1.2022 vyúčtovanie vodné október až december 2021 HZ Drgoňova dolina. PreVaK, s.r.o. 359115749  21.67 EUR 
Detail Faktúra došlá 54210022 13.1.2022 Vyúčtovanie vodné júl až december 2021 MsÚ. PreVaK, s.r.o. 359115749  -26.18 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210670 13.1.2022 Vyúčtovanie vodné júl až december 2021 HZ Súš. PreVaK, s.r.o. 359115749  12.19 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210669 13.1.2022 Vyúčtovanie vodné júl až december 2021 HZ Papraď. PreVaK, s.r.o. 359115749  2.71 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220143 6.4.2022 Vyúčtovanie vodné január až marec 2022 DHZ Drgoňova Dolina. PreVaK, s.r.o. 359115749  16.25 EUR 
Detail Faktúra došlá 54240003/202300540 14.3.2024 Vyúčtovanie vodné a stočné ZOS 2023ú PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  -58.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210671 11.1.2022 Vyúčtovanie vodné a stočné 1.7.-31.12.2021 ZOS PreVaK, s.r.o. 359115749  42.01 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013002747 11.7.2013 vyučtovanie vodné a stočné 1-6/13 - ZOS PreVaK, s.r.o. 359115749  95.64 EUR 
Detail Faktúra došlá 2400151 29.4.2024 Vyúčtovanie tepla v roku 2023, nový MsÚ Technotur s.r.o. 36704482  -2,290.55 EUR 
Detail Faktúra došlá FV2100138 4.5.2021 Vyúčtovanie tepla v Dennom centr seniorov za rok 2020 - dobropis TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  -163.20 EUR 
Detail Faktúra došlá FV2000163 28.4.2020 Vyúčtovanie tepla v DCS za rok 2019 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  31.68 EUR 
Detail Faktúra došlá FV2200117 13.4.2022 Vyúčtovanie tepla Denné centrum seniorov +472,46 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  472.46 EUR 
Detail Faktúra došlá 20160016 9.5.2016 Vyučtovanie stravy 4/16 -- ZOS Anna Hašanová - HANY 33440042  1,475.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 20160008 10.3.2016 Vyučtovanie stravy 2/16 - ZOS Anna Hašanová - HANY 33440042  1,840.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170570 9.1.2018 Vyúčtovanie spotreby vodného a stočného d.Dolina PreVaK s.r.o. 35915749  4.54 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170569 9.1.2018 Vyúčtovanie spotreby vodného a stočného . Súš PreVaK s.r.o. 35915749  1.14 EUR 
Detail Faktúra došlá 7412934431 25.1.2013 Vyúčtovanie spotreby plynu za 19.11 -31.12.2012 SPP, a. s. 35815256  3,010.29 EUR 
Detail Faktúra došlá 17220649 12.12.2017 Vyúčtovanie spotreby plynu 1.11.2016-31.10.2017 MET Slovakia, a.s. 45860637  1,150.95 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170579 18.1.2018 Vyúčtovanie spotreby elektriny za december - sobášna sieň SPP, a. s. 35815256  116.10 EUR 
Nastavenia cookies