Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2015000017 13.1.2015 Zálohová platba vodné,stočné - 1-3/15 - ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  352.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014001785 4.4.2014 zálohová platba voda - 4-6/14 - ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  561.00 EUR 
Detail Faktúra došlá FA 20220007 12.4.2022 Zálohová platba na realizačnom projekte interiéru : Konverzia školy na MsÚ Ing. arch. Marek Pavlech 46 933 514  9,925.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011537773 6.10.2015 Zálohová platba elektrina 10/2015 - ZOS MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  100.33 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220258 8.6.2022 Zálohová platba elektrika jún 2022. encare, s.r.o. 52302555  1,731.12 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220458 11.10.2022 Zálohová platba dodávka plynu 10/2022 (MsÚ, ZOS). SPP, a. s. 35815256  890.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 59180006 (1814775) 26.9.2018 Zálohová faktúra za vystavenie Výpisu zo Slovenskej komory exekútorov Slovenská komora exekútorov 35659718  4.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 15.4.20112011001514 28.4.2011 Zálohová faktúra za vodu 3-6/11 - ZOS Stará Turá PreVaK, s.r.o. 359115749  362.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7217417858 31.1.2012 Zálohová faktúra za odber zemného plynu v ZOS 2/12 SPP, a. s. 35815256  856.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 24/kult/2015 8.4.2015 Zálohová faktúra za elektrickú energiu na Viacúčelovom ihrisku Hurbanova ul. - apríl 2015 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  20.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 20/kult/2015 10.3.2015 Zálohová faktúra za elektrickú energiu na viacúčelovom ihrisku - marec 2015 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  20.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 9/kult/2015 5.2.2015 Zálohová faktúra za elektrickú energiu na viacúčelovom ihrisku - február 2015 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  20.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230026 7.2.2023 Zálohová faktúra za dodávku plynu I.-II./2023. SPP, a. s. 35815256  5,449.00 EUR 
Detail Faktúra došlá Z23001 9.2.2023 zálohová faktúra na výrobu nábytku na stavbu: Konverzia školy na msÚ Modern Interiér s.r.o. 510099587  49,159.47 EUR 
Detail Faktúra došlá 032015 28.5.2015 Zálohová faktúra na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Prestavba a prístavba MsÚ STOA architekti plus, s.r.o. 44 223 277  2,800.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012000020 10.1.2012 Zálohová faktúra na vodu1-3/2012 PreVaK, s.r.o. 359115749  440.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 022017 5.4.2017 zálohová faktúra na štúdiu : Návrh a vizualizácia rekonštrukcie lávok, zábradlia a brehu... Fox Development s.r.o. 50013017  1,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1500031 2.12.2015 Zálohová faktúra na materiál objekt - Technické služby Stará Turá, sklad PET fliaš Zberný... VEA Vladimír Černák 34548971  2,460.00 EUR 
Detail Faktúra došlá FA20220004 20.1.2022 Zálohová faktúra na architektonické riešenie interiéru : Konverzia školy na MsÚ Ing. arch. Marek Pavlech 46 933 514  4,785.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6300030570 27.1.2012 Zálohová fa. za plyn - ZOS 1/12 Distribúcia SPP, a.s. 35910739  884.00 EUR 
Nastavenia cookies