|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2015000017 |
13.1.2015 |
Zálohová platba vodné,stočné - 1-3/15 - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
352.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014001785 |
4.4.2014 |
zálohová platba voda - 4-6/14 - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
561.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FA 20220007 |
12.4.2022 |
Zálohová platba na realizačnom projekte interiéru : Konverzia školy na MsÚ |
Ing. arch. Marek Pavlech |
46 933 514 |
9,925.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011537773 |
6.10.2015 |
Zálohová platba elektrina 10/2015 - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220258 |
8.6.2022 |
Zálohová platba elektrika jún 2022. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,731.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220458 |
11.10.2022 |
Zálohová platba dodávka plynu 10/2022 (MsÚ, ZOS). |
SPP, a. s. |
35815256 |
890.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
59180006 (1814775) |
26.9.2018 |
Zálohová faktúra za vystavenie Výpisu zo Slovenskej komory exekútorov |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
4.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15.4.20112011001514 |
28.4.2011 |
Zálohová faktúra za vodu 3-6/11 - ZOS Stará Turá |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
362.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7217417858 |
31.1.2012 |
Zálohová faktúra za odber zemného plynu v ZOS 2/12 |
SPP, a. s. |
35815256 |
856.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24/kult/2015 |
8.4.2015 |
Zálohová faktúra za elektrickú energiu na Viacúčelovom ihrisku Hurbanova ul. - apríl 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
20.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20/kult/2015 |
10.3.2015 |
Zálohová faktúra za elektrickú energiu na viacúčelovom ihrisku - marec 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
20.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9/kult/2015 |
5.2.2015 |
Zálohová faktúra za elektrickú energiu na viacúčelovom ihrisku - február 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
20.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230026 |
7.2.2023 |
Zálohová faktúra za dodávku plynu I.-II./2023. |
SPP, a. s. |
35815256 |
5,449.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
Z23001 |
9.2.2023 |
zálohová faktúra na výrobu nábytku na stavbu: Konverzia školy na msÚ |
Modern Interiér s.r.o. |
510099587 |
49,159.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
032015 |
28.5.2015 |
Zálohová faktúra na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Prestavba a prístavba MsÚ |
STOA architekti plus, s.r.o. |
44 223 277 |
2,800.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012000020 |
10.1.2012 |
Zálohová faktúra na vodu1-3/2012 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
440.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
022017 |
5.4.2017 |
zálohová faktúra na štúdiu : Návrh a vizualizácia rekonštrukcie lávok, zábradlia a brehu... |
Fox Development s.r.o. |
50013017 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1500031 |
2.12.2015 |
Zálohová faktúra na materiál objekt - Technické služby Stará Turá, sklad PET fliaš Zberný... |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
2,460.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FA20220004 |
20.1.2022 |
Zálohová faktúra na architektonické riešenie interiéru : Konverzia školy na MsÚ |
Ing. arch. Marek Pavlech |
46 933 514 |
4,785.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6300030570 |
27.1.2012 |
Zálohová fa. za plyn - ZOS 1/12 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
884.00 EUR |