|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
![](/images/Desc.gif) |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013158 |
11.11.2013 |
Skrine - ZOS |
TILIA v.o.s |
34115668 |
988.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1211900358 |
29.10.2019 |
Školské potreby-pracovné zošity pre budúcich prvákov |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
871.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19100181 |
29.10.2019 |
Školské potreby pre ZŠ |
MEGGY s.r.o. |
36535290 |
728.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019120 |
27.5.2019 |
Školské potreby pre žiakov prvého ročníka základnejškoly. |
MEGGY s.r.o. |
36535290 |
728.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019119 |
27.5.2019 |
Školské potreby pre žiakov prvého ročníka |
AITEC, s.r.o. |
|
871.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020094 |
19.6.2020 |
Školské potreby pre prvákov |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
1,075.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020095 |
19.6.2020 |
Školské potreby pre prvákov |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
645.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200240 |
30.6.2020 |
Školské potreby pre prvákov |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
645.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200275 |
10.7.2020 |
Školské potreby pre prvákov |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
1,075.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220225 |
10.5.2022 |
Školské potreby pre budúcich prvákov-balík slovenčina 1 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
952.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022093 |
4.5.2022 |
Školské potreby pre budúcich prvákov |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
952.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022094 |
4.5.2022 |
Školské potreby pre budúcich prvákov |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
774.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220238 |
24.5.2022 |
Školské potreby pre budúcich prvákov |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
774.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230235 |
2.6.2023 |
Školské potreby |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
771.82 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024066 |
10.5.2024 |
Školské pomôcky pre prvákov |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
1,494.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230363 |
11.8.2023 |
Školné za základnú prípravu členov DHZ |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
330.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015581 |
5.1.2016 |
školenie základnej prípravy členov HJ |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
330.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210467 |
29.10.2021 |
školenie základná hasiči D. Dolina |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
150.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011028 |
2.3.2011 |
Školenie vodičov referentských vozidiel. |
Dušan Rapant - Autoškola MIRA |
33441847 |
119.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110020 |
3.3.2011 |
Školenie vodičov |
Dušan Rapant - Autoškola MIRA |
33441847 |
126.00 EUR |