Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 9000520154 14.4.2011 Slovenská pošta za obdobie 3/2011 Slovenská pošta, a. s. 36631124  837.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 4724949632 14.4.2011 Slovak Telekom, a.s. za obdobie 3/2011 Slovak Telekom, a.s. 35763469  162.18 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023063 31.3.2023 Sledovanie záplavy serverovní Fulltech, s.r.o. 44588801  359.69 EUR 
Detail Faktúra došlá FV230206 11.5.2023 Sledovanie záplavovne serverovní pre stavbu: konverzia školy na Msú Stará Turá Fulltech, s.r.o. 44588801  359.69 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220359 16.8.2022 Slávnostný obed pre účastníkov podujatia: Oslavy 630. výročia prvej písomnej zmienky o... Dubník Club, s.r.o. 36686433  325.25 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018020 16.2.2018 Slávnostná plaketa ku Dňu učiteľov DEKORUM s.r.o. 36678392  160.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180059 (12/2018) 26.2.2018 Slávnostná plaketa ku Dňu učiteľov DEKORUM s.r.o. 36678392  160.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018030 28.2.2018 Slávnostná plaketa ku Dňu učiteľov DEKORUM s.r.o. 36678392  30.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180074 (18/2018) 7.3.2018 Slávnostná plaketa ku Dňu učiteľov DEKORUM s.r.o. 36678392  30.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019036 25.2.2019 Slávnostná plaketa ku Dňu učiteľov DEKORUM s.r.o. 36678392  176.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190074 (011/2019) 5.3.2019 Slávnostná kovová plaketa ku Dňu učiteľov DEKORUM s.r.o. 36678392  176.50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019110 21.5.2019 Sladkosti pre Deň detí na Dubníku LIMONE s.r.o 47489961  31.20 EUR 
Detail Faktúra došlá ŽU/FV190350 23.5.2019 Sladkosti na Deň detí na Dubníku LIMONE s.r.o 47489961  32.21 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská PZ 1209000084 16.5.2016 Skupinové úrazové poistenie U1 - zásahové jednotky /43 hasičov/ KOOPERATIVA poisťovňa a.s. 00585441  654.80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2459000088 24.4.2015 Skupinová zmluva havarijného poistenia motorových vozidiel Komunálna poisťovňa 31595545  3,170.73 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014172 2.9.2014 Skrine ZOS TILIA v.o.s 34115668  1,422.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170464 11.1.2018 Skrine šatňové 3 ks - ZOS Školex spol. s.r.o 31396763  471.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 139108020 25.8.2013 Skrine na šanóny WOOD SERVICE Group, s.r.o. 402270025  1,500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230008 17.1.2023 Skrine archivačné 2 ks. B2B Partner, s.r.o. 44413467  580.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 20140260 17.9.2014 Skrine 6 ks - ZOS TILIA v.o.s 34115668  1,422.00 EUR 
Nastavenia cookies