|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
![](/images/Desc.gif) |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
3/KP/HLZ/2021 |
18.2.2021 |
Služby spojené s testovaním |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
4,815.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210082 |
3.3.2021 |
Služby spojené s testovaním |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
3,670.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210104 |
15.3.2021 |
Služby spojené s testovaním |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
4,990.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511 |
19.3.2021 |
Služby spojené s testovaním |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
4,555.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210134 |
6.4.2021 |
Služby spojené s testovaním |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
4,450.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210162 |
12.4.2021 |
Služby spojené s testovaním |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
4,525.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210167 |
14.4.2021 |
Služby spojené s testovaním |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
4,255.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210320 |
23.2.2021 |
Služby spojené s testovaním |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
4,620.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210319 |
1.3.2021 |
Služby spojené s testovaním |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
4,815.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20141184 |
11.12.2014 |
služby Pyroslovakia - 2014 - ZOS |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
132.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190629 |
16.12.2019 |
Služby pri vybavení kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať. |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190590 |
5.12.2019 |
Služby PO za rok 2019 |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
900.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190589/20190908 |
10.12.2019 |
služby PO r. 2019 ZOS |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
132.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20180946 |
12.12.2018 |
Služby PO a BOZP v Dennom centre seniorov |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
24.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180529/ |
3.12.2018 |
služby PO a BOZP 1-11/2018 ZOS |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
132.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20131036 |
5.12.2013 |
služby PO a BOZP - ZOS 2013 |
PYROSLOVAKIA |
37385135 |
132.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120985 |
12.12.2012 |
služby PO a BOZP - ZOS |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
132.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5/2018 |
3.12.2018 |
Služby PO a BOZP |
Pyroslovakia, s. r. o. |
44608101 |
900.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0006242011 |
18.4.2011 |
Služby OPP a BOZP 1-3/2011- ZOS Stará Turá |
Pyroservis a.s. OZ |
30813905 |
39.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
41110083366 |
19.4.2011 |
Služby od GTS Slovakia a.s. za obdobie 3/2011 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
173.39 EUR |