|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
![](/images/Desc.gif) |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
27092017 |
9.8.2017 |
stretnutie starostov a primátorov |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi |
34006273 |
175.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024046 |
16.4.2024 |
Stretnutie s partnerským mestom Kunovice |
Obec Čachtice |
IČO: 00311464 |
1,800.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
29092015 |
26.8.2015 |
stretnutie primátorov RZMOSP |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi |
34006273 |
160.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014025 |
23.1.2014 |
Stretnutie MsÚ Kunovice - Stará Turá |
Gažovič Peter |
33442151 |
489.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
01/01/2014 |
30.1.2014 |
Stretnutie MsÚ Kunovice - Stará Turá |
Gažovič Peter |
33442151 |
489.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
VF027/13 |
18.3.2013 |
Stretnutie dôchodcov k MDŽ - stravné a prenájom |
Stredná odborná škola |
893188 |
524.89 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017121 |
26.7.2017 |
Strešné okná na BD 537 |
Vladimír Černák |
34549714 |
9,034.63 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
24.8.2016 |
Stredisko dotriedovania separovaného odpadu a kompostáreň, Stará Turá objekt SO 02... |
PROTES-ASE |
30027047 |
360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200408 |
13.10.2020 |
Stravovanie pre klientov09/2020 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,468.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200212 |
5.6.2020 |
Stravovanie pre klientov v ZOS 05/2020 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,766.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200273 |
10.7.2020 |
Stravovanie pre klientov 06/2020 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,785.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200190 |
13.5.2020 |
Stravovanie pre klientov 04/2020 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,684.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200135 |
8.4.2020 |
Stravovanie pre klientov 03/2020-ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,713.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180317/7/18 |
9.8.2018 |
Stravovanie klientov ZOS 7/18 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,053.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
160000143 |
10.1.2017 |
Stravovanie klientov ZOS 12/16 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,485.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200526 |
21.12.2020 |
Stravovanie klientov ZOS 11/2020 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,691.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100099 |
28.11.2017 |
Stravovanie klientov ZOS 10/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,415.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220216 |
10.5.2022 |
Stravovanie klientov ZOS 04/2022 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,668.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200568 |
8.1.2021 |
Stravovanie klientov v ZOS 12/2020 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,768.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210085 |
5.3.2021 |
Stravovanie klientov v ZOS 02/21 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,344.00 EUR |