Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 8723934888 16.3.2011 T-Com poplatok za obdobie 2/2011 Slovak Telekom, a.s. 35763469  160.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150209 (20150128) 22.5.2015 Switch 4-porty USB JKC, s.r.o. 44310595  89.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51130449 (13400475) 2.12.2013 SW Office 2013 (2 ks) TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  417.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 20160046 22.9.2016 Svetelnotechnické meranie po realizácií projektu " Rekonštrukcia a modernizácia verejného... Marialux s.r.o. 46 003 002  8,257.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011040 7.4.2011 Súpisné a orientačné číslá SMALT K. A. M.- P. Krasňanský 22706461  114.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020034 9.9.2020 Supervízia v sociálnych službách Mgr.Beáta Sklenárová 50813331  181.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021212 12.11.2021 Supervízia v sociálnych službách Mgr. Beáta Sklenárová 50813331  274.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210574 8.12.2021 Supervízia v sociálnych službách Mgr. Beáta Sklenárová 50813331  274.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022070 11.4.2022 Supervízia v sociálnych službách Mgr. Beáta Sklenárová 50813331  510.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220229 12.5.2022 Supervízia v sociálnych službách Mgr. Beáta Sklenárová 50813331  510.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023017 27.1.2023 Supervízia v sociálnych službách Mgr. Beáta Sklenárová 50813331  300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230223 25.5.2023 Supervízia pre zamestnancov v sociálnych službách Mgr. Beáta Sklenárová 50813331  309.00 EUR 
Detail Faktúra došlá ˇˇ2017016 21.12.2017 Štúdia: Návrh a vizualizácia rekonštrukcie lávok, zábradlia a brehu potoka Fox Development s.r.o. 50013017  2,500.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 022017 5.4.2017 Štúdia návrhu a vizualizácia rekonštrukcie lávok, zábradlia a brehu potoka v Starej Turej Fox Development s.r.o. 50013017  3,500.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022206 16.11.2022 Stromčeky k podujatiu - zdobenie vianočných drevín Najlacnejsiedreviny, s. r. o. 51034484  407.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220552 28.11.2022 Stromčeky k podujatiu - Spoločné zdobenie stromčekov Najlacnejsiedreviny, s. r. o. 51034484  407.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51140042/20140059 7.2.2014 Strojček na pečiatku okrúhlu T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  14.45 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 32/MAJ/HLZ/2023 27.9.2023 Stroj na umývanie a dezinfekciu kontajnerov KONNEX s.r.o. 17639727  23,700.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023190 4.10.2023 Stroj na umývanie a dezinfekciu kontajnerov KONNEX s.r.o. 17639727  23,700.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023128 30.6.2023 Strihanie živého plota ZOS Samuel Ilušák 51125129  100.00 EUR 
Nastavenia cookies