|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
![](/images/Desc.gif) |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
8723934888 |
16.3.2011 |
T-Com poplatok za obdobie 2/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
160.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150209 (20150128) |
22.5.2015 |
Switch 4-porty USB |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
89.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130449 (13400475) |
2.12.2013 |
SW Office 2013 (2 ks) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
417.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20160046 |
22.9.2016 |
Svetelnotechnické meranie po realizácií projektu " Rekonštrukcia a modernizácia verejného... |
Marialux s.r.o. |
46 003 002 |
8,257.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011040 |
7.4.2011 |
Súpisné a orientačné číslá |
SMALT K. A. M.- P. Krasňanský |
22706461 |
114.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020034 |
9.9.2020 |
Supervízia v sociálnych službách |
Mgr.Beáta Sklenárová |
50813331 |
181.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021212 |
12.11.2021 |
Supervízia v sociálnych službách |
Mgr. Beáta Sklenárová |
50813331 |
274.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210574 |
8.12.2021 |
Supervízia v sociálnych službách |
Mgr. Beáta Sklenárová |
50813331 |
274.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022070 |
11.4.2022 |
Supervízia v sociálnych službách |
Mgr. Beáta Sklenárová |
50813331 |
510.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220229 |
12.5.2022 |
Supervízia v sociálnych službách |
Mgr. Beáta Sklenárová |
50813331 |
510.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023017 |
27.1.2023 |
Supervízia v sociálnych službách |
Mgr. Beáta Sklenárová |
50813331 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230223 |
25.5.2023 |
Supervízia pre zamestnancov v sociálnych službách |
Mgr. Beáta Sklenárová |
50813331 |
309.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
ˇˇ2017016 |
21.12.2017 |
Štúdia: Návrh a vizualizácia rekonštrukcie lávok, zábradlia a brehu potoka |
Fox Development s.r.o. |
50013017 |
2,500.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
022017 |
5.4.2017 |
Štúdia návrhu a vizualizácia rekonštrukcie lávok, zábradlia a brehu potoka v Starej Turej |
Fox Development s.r.o. |
50013017 |
3,500.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022206 |
16.11.2022 |
Stromčeky k podujatiu - zdobenie vianočných drevín |
Najlacnejsiedreviny, s. r. o. |
51034484 |
407.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220552 |
28.11.2022 |
Stromčeky k podujatiu - Spoločné zdobenie stromčekov |
Najlacnejsiedreviny, s. r. o. |
51034484 |
407.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51140042/20140059 |
7.2.2014 |
Strojček na pečiatku okrúhlu |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
14.45 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/MAJ/HLZ/2023 |
27.9.2023 |
Stroj na umývanie a dezinfekciu kontajnerov |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
23,700.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023190 |
4.10.2023 |
Stroj na umývanie a dezinfekciu kontajnerov |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
23,700.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023128 |
30.6.2023 |
Strihanie živého plota ZOS |
Samuel Ilušák |
51125129 |
100.00 EUR |