Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51210368 27.8.2021 Stravovanie klientov v ZOS Marián Paška PKP 46408754  1,785.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200450 5.11.2020 Stravovanie klientov 10/2020 Marián Paška PKP 46408754  1,683.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 170100007 14.2.2017 Stravovanie klientov 1/17 ZOS Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina 50040235  1,600.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220470 10.10.2022 Stravovanie klientov 09/2022 ZOS Marián Paška PKP 46408754  1,910.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 170100075 11.9.2017 Stravovanie klienti ZOS 8/17 Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina 50040235  1,621.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180272/118059 10.7.2018 Stravovanie klienti ZOS 6/18 Marián Paška PKP 46408754  1,395.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190680/119136 16.1.2020 Stravovanie klienti ZOS 12/19 Reštaurácia PKP Marián Paška 46408754  1,646.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180557/118117 14.12.2018 Stravovanie klienti ZOS 11/18 Reštaurácia PKP Marián Paška 46408754  1,247.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 170100105 14.12.2017 stravovanie klienti ZOS 11/17 Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina 50040235  1,512.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230601/123172 8.12.2023 Stravovanie klienti ZOS 10/2023 Marián Paška PKP 46408754  1,638.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190143/119034 9.4.2019 stravovanie klienti ZOS Reštaurácia PKP Marián Paška 46408754  1,432.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190532/11911 22.11.2019 Stravovanie klienti ZOS Reštaurácia PKP Marián Paška 46408754  1,474.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180086/180100016 12.3.2018 Stravovanie klienti 2/18 ZOS Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina 50040235  1,373.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 170100018 21.3.2017 Stravovanie klienti 2/17 Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina 50040235  1,495.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180034 13.2.2018 stravovanie klienti - ZOS Z J SK s.r.o. 50040235  1,516.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 20160027 13.7.2016 Stravné ZOS 6/16 Anna Hašanová - HANY 33440042  1,912.93 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190393 28.8.2019 Stravné lístky na mesiac september 2019 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  3,416.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190513 5.11.2019 Stravné lístky na mesiac november 2019 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  3,676.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190571 29.11.2019 Stravné lístky na mesiac december 2019 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  3,296.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 111022496 3.3.2011 Stravné lístky - marec 2011 Le Cheque Dejeuner, a. s. 31396674  3,808.66 EUR 
Nastavenia cookies