|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
![](/images/Desc.gif) |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51210368 |
27.8.2021 |
Stravovanie klientov v ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,785.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200450 |
5.11.2020 |
Stravovanie klientov 10/2020 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,683.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100007 |
14.2.2017 |
Stravovanie klientov 1/17 ZOS |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,600.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220470 |
10.10.2022 |
Stravovanie klientov 09/2022 ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,910.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100075 |
11.9.2017 |
Stravovanie klienti ZOS 8/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,621.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180272/118059 |
10.7.2018 |
Stravovanie klienti ZOS 6/18 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,395.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190680/119136 |
16.1.2020 |
Stravovanie klienti ZOS 12/19 |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1,646.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180557/118117 |
14.12.2018 |
Stravovanie klienti ZOS 11/18 |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1,247.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100105 |
14.12.2017 |
stravovanie klienti ZOS 11/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,512.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230601/123172 |
8.12.2023 |
Stravovanie klienti ZOS 10/2023 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,638.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190143/119034 |
9.4.2019 |
stravovanie klienti ZOS |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1,432.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190532/11911 |
22.11.2019 |
Stravovanie klienti ZOS |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1,474.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180086/180100016 |
12.3.2018 |
Stravovanie klienti 2/18 ZOS |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,373.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100018 |
21.3.2017 |
Stravovanie klienti 2/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,495.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180034 |
13.2.2018 |
stravovanie klienti - ZOS |
Z J SK s.r.o. |
50040235 |
1,516.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20160027 |
13.7.2016 |
Stravné ZOS 6/16 |
Anna Hašanová - HANY |
33440042 |
1,912.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190393 |
28.8.2019 |
Stravné lístky na mesiac september 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,416.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190513 |
5.11.2019 |
Stravné lístky na mesiac november 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,676.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190571 |
29.11.2019 |
Stravné lístky na mesiac december 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,296.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
111022496 |
3.3.2011 |
Stravné lístky - marec 2011 |
Le Cheque Dejeuner, a. s. |
31396674 |
3,808.66 EUR |