Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 45/MAJ/DOD/2021 25.10.2021 Predaj nehnuteľností vk. ú. Stará Turá Sandra Krúpová    
Detail Zmluva Dodávateľská 67/EKO/HLZ/2022 11.3.2022 Dohoda o finančnej zábezpeke Samuel Ilušák   371.81 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023118 14.6.2023 Kosenie ZOS Samuel Ilušák 51125129  55.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230275/16 26.6.2023 Kosenie dvora ZOS Samuel Ilušák 51125129  55.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023128 30.6.2023 Strihanie živého plota ZOS Samuel Ilušák 51125129  100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011220011 15.2.2011 Náklady na autobusové spojenie - január 2011 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  48.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011220022 16.3.2011 Zabezpečenie autobusového spojenia za 2/2011 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  48.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011220034 14.4.2011 Autobusové spojenie za obdobie 3/2011 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  74.52 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011108 4.10.2011 Preprava osôb SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  800.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012220010 13.2.2012 Autobusové spojenie za január 2012 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  55.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012220020 14.3.2012 Zabezpečenie autobusoveho spojenia za február 2012 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  68.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012220030 10.4.2012 Autobusové spojenie za marec 2012 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  71.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 20122200400 14.5.2012 Autobusové spojenie - apríl SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  61.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012220053 11.6.2012 Autobusové spojenie za máj SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  64.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012220067 11.7.2012 Autobusové spojenie jún 2012 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  64.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012220080 14.8.2012 Autobusové spojenie - júl 2012 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  61.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012220094 11.9.2012 Autobusove spojenie - august 2012 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  71.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012220111 10.10.2012 Autobusové spojenie september 2012 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  64.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012220122 14.11.2012 Autobusové spojenie oktober SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  74.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012220132 13.12.2012 Autobusové spojenie -november SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  64.80 EUR 
Nastavenia cookies