Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20220021 3.1.2023 projekčné práce podľa dodatku č.1 Konverzia školy na MsÚ Ing. arch. Marek Pavlech 46 933 514  670.00 EUR 
Detail Faktúra došlá FA 2023004 31.3.2023 Konverzia školy na MsÚ - autorský dozor Ing. arch. Marek Pavlech 46 933 514  225.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230021 18.12.2023 Vypracovanie hydrotechnických výpočtov pre lávky polohy Billa, Tesco a VÚB Ing. arch. Marek Pavlech 46 933 514  990.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014185 19.9.2014 Demontáž a následná likvidácia jestvujúceho oplotenia areálu pri DK Topolecká UNISTAV VP, s.r.o. 46 916 512  700.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 52014 19.9.2014 Multifunkčný priestor za DK Topolecká objekt SO 05 - Areálové oplotenie UNISTAV VP, s.r.o. 46 916 512  4,998.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014040 22.10.2014 Multifunkčný priestorr za DK Topolecká SO 05 Areálové oplotenie vyúčtovacia faktúra UNISTAV VP, s.r.o. 46 916 512  0.00  
Detail Faktúra došlá 2014041 22.10.2014 Multifunkčný priestorr za DK Topolecká SO 05 Areálové oplotenie - realizácia UNISTAV VP, s.r.o. 46 916 512  2,498.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014036 22.10.2014 Likvidácia jestvujúceho oplotenia areálu pri DK Topolecká UNISTAV VP, s.r.o. 46 916 512  700.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20140003 22.10.2014 Multifunkčný priestor za DK Topolecká SO 05 Areálovgé oplotenie - zálohová faktúra UNISTAV VP, s.r.o. 46 916 512  2,500.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/OVS/HLZ/2021 29.1.2021 Zmluva o dielo Prístavba požiarnej zbrojnice Topolecká. UNISTAV VP, s.r.o. 46 916 512  47,994.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210365 20.8.2021 Prístavba hasičskej zbrojnice Topolecká. UNISTAV VP, s.r.o. 46 916 512  47,994.62 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16/OVS/DOD/2021 30.6.2021 Prístavba požiarnej zbrojnice Topolecká UNISTAV VP, s.r.o. 46 916 512  18,491.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210408 17.9.2021 Prístavba požiarnej zbrojnice Topolecká UNISTAV VP, s.r.o. 46 916 512  17,973.28 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020169 26.10.2020 Dezinfekčný koncentrát na podlahy a povrchy WEBSELL, s. r. o. 46 876 553  741.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200429 30.10.2020 Dezinfekcia na povrchy WEBSELL, s. r. o. 46 876 553  741.60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018154 27.9.2018 Oprava vodovodu v PZ Stará Turá Milan Margetin - Inštalatér, Kúrenár 46 860 908  1,184.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018012 15.10.2018 Odstránenie havárie vodovodu v budove PZ Stará Turá Milan Margetin - Inštalatér, Kúrenár 46 860 908  1,184.50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018197 31.10.2018 Oprava zatekania v byte na ul. Mýtnej 537/46 Milan Margetin - Inštalatér, Kúrenár 46 860 908  250.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018015 5.11.2018 Oprava zatekania v byte č. 2 v BD na Mýtnej 537/46 Milan Margetin - Inštalatér, Kúrenár 46 860 908  250.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021094 5.5.2021 Oprava ventilu na zásobníku vody v ZOS Milan Margetin - Inštalatér, Kúrenár 46 860 908  35.00 EUR 
Nastavenia cookies