Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 54210022 13.1.2022 Vyúčtovanie vodné júl až december 2021 MsÚ. PreVaK, s.r.o. 359115749  -26.18 EUR 
Detail Faktúra došlá 54210020 10.12.2021 Vyúčtovanie elektriny 28.10.-23.11.2021 HZ Drgonova Dolina ZSE Energia a.s. 36677281  -486.61 EUR 
Detail Faktúra došlá 54210019 10.12.2021 Vyúčtovanie elektriny 28.10.-23.11.2021 multifunkčné ihrisko. ZSE Energia a.s. 36677281  110.87 EUR 
Detail Faktúra došlá 54210018 10.12.2021 Vyúčtovanie elektriny 28.10.-23.11.2021 HZ Súš. ZSE Energia a.s. 36677281  -16.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 54210017 10.12.2021 Vyúčtovanie elktriny 28.10.-23.11.2021 ZSE Energia a.s. 36677281  -6.19 EUR 
Detail Faktúra došlá 54210016 10.12.2021 Vyúčtovanie elktriny 28.10.-23.11.2021 garáž. ZSE Energia a.s. 36677281  -39.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 54210015 10.12.2021 Vyúčtovanie elektriny 28.10.-23.11.2021 ZSE Energia a.s. 36677281  -6.19 EUR 
Detail Faktúra došlá 54210014 10.12.2021 Vyúčtovanie elektriny 28.10.-23.11.2021 HZ Topolecká ZSE Energia a.s. 36677281  -249.14 EUR 
Detail Faktúra došlá 54210013 10.12.2021 Vyúčtovanie elektriny 28.10.-23.11.2021 HZ Papraď. ZSE Energia a.s. 36677281  -172.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 54210012 22.11.2021 Vyúčtovanie elektriny IX.- X.2021 HZ Topolecká. BCF ENERGY, s.r.o. 51 966 255  -0.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 54210011 22.11.2021 Vyúčtovanie elektriny I.-X.2021 garáž. BCF ENERGY, s.r.o. 51 966 255  -79.22 EUR 
Detail Faktúra došlá 54210010 22.11.2021 Vyúčtovanie elektriky I. - X.2021 garáž BCF ENERGY, s.r.o. 51 966 255  -0.37 EUR 
Detail Faktúra došlá 54210009 22.11.2021 Vyúčtovanie elektriny I. - X.2021 HZ Súš. BCF ENERGY, s.r.o. 51 966 255  -475.64 EUR 
Detail Faktúra došlá 54210008 22.11.2021 Vyúčtovanie elektriny I. - X.2021 garáž. BCF ENERGY, s.r.o. 51 966 255  -2.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 54210007 22.12.2021 Vyúčtovanie elektriny I.-X.2021 HZ Papraď BCF ENERGY, s.r.o. 51 966 255  -101.39 EUR 
Detail Faktúra došlá 54210003 4.3.2021 Vyúčtovanie režijných nákladov za rok 2020 DŠS - zmluva o výpožičke. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37915394  -197.41 EUR 
Detail Faktúra došlá 54210002 4.3.2021 Vyúčtovanie režijných nákladov za rok 2020 - nájomná zmluva. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37915394  -101.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 54210001 29.1.2021 Vyúčtovanie elektriky rok 2020 HZ Paraď. MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  -143.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 542015 10.9.2015 Vypracovanie znaleckého posudku č. 39/2015 Ing. Ivan Greguš 41293169  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 54200006 25.1.2021 Preplatok za dodávku zemného plynu za rok 2020. SPP, a. s. 35815256  -4,042.42 EUR 
Nastavenia cookies