Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51180086/180100016 12.3.2018 Stravovanie klienti 2/18 ZOS Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina 50040235  1,373.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180085 14.3.2018 Spracovanie poštovného peňažného poukazu Slovenská pošta,a.s., 36631124  0.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180084 14.3.2018 Autobusové spojenie 02/2018 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  45.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180083 14.3.2018 Hovory 02/2018 BENESTRA, s.r.o. 46303502  109.26 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180082/4118005646 12.3.2018 Internet ZOS BENESTRA, s.r.o. 46303502  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180080 (182803) 9.3.2018 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 3/2018 SIOX s.r.o. 47012676  129.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180078 14.3.2018 Telekomunikačné služby 02/2018 Slovak Telekom a.s. 35763469  118.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180077/8203964113 12.3.2018 Pevná linka ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180075 (37801041) 9.3.2018 Kópie za obdobie 2/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 2/2018 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  189.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180074 (18/2018) 7.3.2018 Slávnostná plaketa ku Dňu učiteľov DEKORUM s.r.o. 36678392  30.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180073 (20180031) 9.3.2018 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 2/2018 JKC, s.r.o. 44310595  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180072 (20180211) 6.3.2018 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - marec 2018 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  387.22 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180071 (121113949) 6.3.2018 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.4.2018 do 30.4.2018 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180068/474387000 6.3.2018 Elektrina ZOS SPP, a. s. 35815256  110.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180067/1800071 6.3.2018 občasná obskuha kotla 2/18 ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180066 (53) 6.3.2018 Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií za 2/2018 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  784.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180063 1.3.2018 MT - ZOS2/2018 Orange Slovensko a.s. 35697270  34.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180059 (12/2018) 26.2.2018 Slávnostná plaketa ku Dňu učiteľov DEKORUM s.r.o. 36678392  160.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180057 21.2.2018 Dodávka elektriny za január SPP, a. s. 35815256  337.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180056 21.2.2018 Dodávka elektriny - sobášna miestnosť SPP, a. s. 35815256  125.90 EUR 
Nastavenia cookies