|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51180114 (37801105) |
6.4.2018 |
Kópie za obdobie 3/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 3/2018 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
156.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180113 (3781076) |
6.4.2018 |
Nájomné za 3/2018 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180112 (121113949) |
6.4.2018 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.5.2018 do 31.5.2018 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180111 |
11.4.2018 |
Preddavok za vodné stočné 4-6 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
464.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180110 |
11.4.2018 |
Vodné stočné - D.dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
12.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5118011/474387000 |
11.1.2018 |
zál. platba elektrina- ZOS 1/18 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
104.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180109 |
11.4.2018 |
Výroba knihy prevádzky dopr. prostriedku |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
125.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180107/474387000 |
6.4.2018 |
zál. platba elektriny ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180106/2018001631 |
6.4.2018 |
Zál. platba vody 4-6/2018 ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
365.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180105/1800108 |
6.4.2018 |
občasná obsluha kotla ZOS3/18 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180104/118028 |
6.4.2018 |
strava pre klientov 3/18 ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,670.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180103 (20180307) |
6.4.2018 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - apríl 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
384.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180101/0004289385 |
5.4.2018 |
MT - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180101 |
3.4.2018 |
Telefónne hovory -marec |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
279.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180099 (1805322) |
28.3.2018 |
Poplatok za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu za rok 2018 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180092 (8150783) |
21.3.2018 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.03.2018-10.06.2018) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
24.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180091 (VF033/18) |
21.3.2018 |
Prenájom priestorov a občerstvenie pre podujatie: Stretnutie seniorov zo Starej Turej a Kunovíc |
Stredná odborná škola |
00893188 |
550.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180090 |
26.3.2018 |
Elektrická energia za 02/2018 |
SPP, a. s. |
35815256 |
316.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180089 |
26.3.2018 |
Dodávka elektriny sobášna miestnosť za 02/2018 |
SPP, a. s. |
35815256 |
106.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180088 (02/2018) |
14.3.2018 |
Dotlač a výroba plakety |
Júlia Gavačová |
51088797 |
7.00 EUR |