|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51230578 |
28.11.2023 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 10/2023 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51232579 |
28.11.2023 |
Podpora zálohovacieho softwaru Veeam Backup Includes Enterprise Plus Edition + Veeam ONE -... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
858,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023232 |
28.11.2023 |
Výpočtová technika (notebook, PC,....) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
2 337,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV23079 |
27.11.2023 |
Obnova BD ul. Mýtna 595 - 58 Stará Turá stavebné práce |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
56 237,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV23081 |
27.11.2023 |
Konverzia strednej školy na mestský úrad - Parkovacie plochy, komunikácie a chodníky - II.... |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
60 394,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023048 |
27.11.2023 |
Geodetické práce - polohopis a výškopis parku pred BD 377 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
590,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023231 |
24.11.2023 |
Servis a pristavenie vozidla na STK Dacia Dokker NM 358CZ |
Fox Auto Trade |
312002 |
250,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/OSR/DOD/2023 |
24.11.2023 |
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č.... |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
409 951,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20230909 |
23.11.2023 |
Tlač letákov A5 (na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad) |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
96,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023228 |
23.11.2023 |
SSL Certifikát pre mail.staratura.sk |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
144,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
41230025 |
23.11.2023 |
Prefakturácia el. energie 10/2023 na odbernom mieste SNP 1/2 |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
98,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
41230024 |
23.11.2023 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 11/2023 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023229 |
23.11.2023 |
Servis tlačiarne HP LJ P4114dn, Canon LBP 6300dn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
160,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/OSS/HLZ/2023 |
22.11.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Wushu centrum Stará Turá |
340 071 13 |
1 420,50 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/KC/HLZ/2023 |
22.11.2023 |
Kancelárske potreby (realizované cez Elektronický kontraktačný systém - EKS) |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
450,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023223 |
22.11.2023 |
Káva August Roy |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
80,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230570 |
22.11.2023 |
Servis - vozidlo IVECO Daily - oprava (DHZM Topolecká) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
221,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230571 |
22.11.2023 |
Servis - vozidlo IVECO Daily - IV. periodická prehliadka (DHZM Stará Turá - Topolecká) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
1 110,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230572 |
22.11.2023 |
Servis - vozidlo IVECO Daily - oprava (DHZM Papraď) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
221,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230573 |
22.11.2023 |
Servis - vozidlo IVECO Daily - III. periodická prehliadka (DHZM Stará Turá - Papraď) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
593,72 EUR |