Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51230578 28.11.2023 Servisná podpora pre Kerio produkty 10/2023 JKC, s.r.o. 44310595  198,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51232579 28.11.2023 Podpora zálohovacieho softwaru Veeam Backup Includes Enterprise Plus Edition + Veeam ONE -... JKC, s.r.o. 44310595  858,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023232 28.11.2023 Výpočtová technika (notebook, PC,....) TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  2 337,60 EUR 
Detail Faktúra došlá FV23079 27.11.2023 Obnova BD ul. Mýtna 595 - 58 Stará Turá stavebné práce DIKRA s.r.o. 47465590  56 237,89 EUR 
Detail Faktúra došlá FV23081 27.11.2023 Konverzia strednej školy na mestský úrad - Parkovacie plochy, komunikácie a chodníky - II.... DIKRA s.r.o. 47465590  60 394,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023048 27.11.2023 Geodetické práce - polohopis a výškopis parku pred BD 377 Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  590,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023231 24.11.2023 Servis a pristavenie vozidla na STK Dacia Dokker NM 358CZ Fox Auto Trade 312002  250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/OSR/DOD/2023 24.11.2023 DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č.... Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 50349287  409 951,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230909 23.11.2023 Tlač letákov A5 (na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad) T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  96,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023228 23.11.2023 SSL Certifikát pre mail.staratura.sk JKC, s.r.o. 44310595  144,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 41230025 23.11.2023 Prefakturácia el. energie 10/2023 na odbernom mieste SNP 1/2 STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  98,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 41230024 23.11.2023 Prenájom inteligentných lavičiek za 11/2023 GF Concept s.r.o. 45302855  351,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023229 23.11.2023 Servis tlačiarne HP LJ P4114dn, Canon LBP 6300dn Lumasol s.r.o. 47605596  160,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19/OSS/HLZ/2023 22.11.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Wushu centrum Stará Turá 340 071 13  1 420,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/KC/HLZ/2023 22.11.2023 Kancelárske potreby (realizované cez Elektronický kontraktačný systém - EKS) Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574  450,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023223 22.11.2023 Káva August Roy AGRO TEAM, s.r.o. 31666663  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230570 22.11.2023 Servis - vozidlo IVECO Daily - oprava (DHZM Topolecká) AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477  221,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230571 22.11.2023 Servis - vozidlo IVECO Daily - IV. periodická prehliadka (DHZM Stará Turá - Topolecká) AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477  1 110,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230572 22.11.2023 Servis - vozidlo IVECO Daily - oprava (DHZM Papraď) AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477  221,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230573 22.11.2023 Servis - vozidlo IVECO Daily - III. periodická prehliadka (DHZM Stará Turá - Papraď) AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477  593,72 EUR 
Nastavenia cookies