Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 9001661627 17.1.2024 Poštové služby, december 2023 Slovenská pošta,a.s., 36631124  486,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2300703 17.1.2024 Dodávka tepla 12/2023 MsÚ Technotur s.r.o. 36704482  3 257,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240007 17.1.2024 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.11.2024 do 31.01.2024 Slovanet, a.s. 35765143  35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240004 17.1.2024 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 1/2024 SIOX s.r.o. 47012676  208,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1062307192 17.1.2024 Vyúčtovanie elektriny PZ Papraď 7.6.-31.12.2023 encare, s.r.o. 52302555  -89,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 1062306411 17.1.2024 Vyúčtovacia FA za rok 2023 PZ Topolecká (el. 580241) encare, s.r.o. 52302555  -543,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 1062306443 17.1.2024 Vyúčtovacia FA 23.6-31.12.2023 PZ Súš encare, s.r.o. 52302555  -531,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 1062306442 17.1.2024 Vyúčtovacia FA za rok 2023 (el. 5627391) encare, s.r.o. 52302555  -289,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 1062307342 17.1.2024 Vyúčtovacia Fa za 12/2023 SNP 1/2 (el. 301718) encare, s.r.o. 52302555  -754,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023005780 16.1.2024 Vodné stočné za obdobie 1.10.2023-31.12.2023 HZ Drgoňova dolina PreVaK, s.r.o. 359115749  4,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023005797 16.1.2024 Vodné stočné za obdobie 1.7.2023-31.12.2023 HZ Súš PreVaK, s.r.o. 359115749  6,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023005843 16.1.2024 Vodné stočné za obdobie 1.1.2023-31.12.2023 PreVaK, s.r.o. 359115749  360,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 1062306403 16.1.2024 Vyúčtovacia Fa za rok 2023 encare, s.r.o. 52302555  349,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 16.1.2024 Tel hovory 12/2023 Orange Slovensko a.s. 35697270  978,23 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/MAJ/HLZ/2024 16.1.2024 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 1042/1 - vodovodná prípojka - Zmluva o budúcej... T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866   
Detail Zmluva Dodávateľská 4/MAJ/HLZ/2024 16.1.2024 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 1042/1 - verejná kanalizácia - Zmluva o budúcej... AQUATUR a.s. 36340456   
Detail Zmluva Dodávateľská 5/MAJ/HLZ/2024 16.1.2024 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 1050/3 a parc. č. 1127/4 - verejná kanalizácia... AQUATUR a.s. 36340456   
Detail Objednávka vyšlá 2024005 16.1.2024 Oprava notebooku HP PROGMA 31036279  156,50 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41240001 15.1.2024 Vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálnu službu, III.Q 2023 Obec Lubina 311731  165,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41240002 15.1.2024 Vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálnu službu, III.Q 2023 Obec Kostolné 311707  60,00 EUR 
Nastavenia cookies