|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2300764 |
23.1.2024 |
Spotreba za elektrinu za obdobie 1.1.2023-31.12.2023 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
352,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2300766 |
23.1.2024 |
Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku 1.1.2023-31.12.2023 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
273,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2300762 |
23.1.2024 |
Spotreba elektriny za obdobie 1.1.2023-31.12.2023 PZ Stará Turá |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
1 390,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2300763 |
23.1.2024 |
Spotreba elektriny za obdobie 1.1.2023-31.12.2023 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
512,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2300765 |
23.1.2024 |
Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 1.1.200023-31.12.2023 PZ stará Turá |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
661,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2300753 |
23.1.2024 |
El. energia 12/2023 MSÚ |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
711,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230697/123190 |
23.1.2024 |
Strava klienti ZOS 12/2023 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1 878,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240005/2024000012 |
23.1.2024 |
vodné, stočné ZOS 1-3/2024 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
384,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240009/2024017 |
23.1.2024 |
Licenčná zmluva 2024 ZOS |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
432,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240008 |
22.1.2024 |
Oprava notebooku HP |
PROGMA |
31036279 |
156,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024008 |
22.1.2024 |
Office 365 - upgrade na Business Standard |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
175,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/OSS/HLZ/2024 |
18.1.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie na prevádzku športových zariadení vo vlastníctve a správe MŠA... |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
100 000,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024006 |
18.1.2024 |
Osvedčovacie knihy + kancelárske potreby |
Janette Marczibál - CONNECT |
34454730 |
124,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024007 |
18.1.2024 |
Voľby - prezidentské SR |
Janette Marczibál - CONNECT |
34454730 |
174,63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240002/4124002048 |
17.1.2024 |
Internet ZOS+popl. 2024 1/24 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
62,78 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/MAJ/HLZ/2024 |
17.1.2024 |
Nájomné a platobné podmienky na rok 2024 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
21 450,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/MAJ/HLZ/2024 |
17.1.2024 |
Nájomné a platobné podmienky na rok 2024 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
88 580,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1062306423 |
17.1.2024 |
vyúčtovacia faktúra za 2023 PZ Drgonova dolina |
encare, s.r.o. |
52302555 |
153,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1062306441 |
17.1.2024 |
Vyúčtovacia faktúra za rok 2023 el. 5121124 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-0,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1062306431 |
17.1.2024 |
Vyúčtovacia Fa za rok 2023 (el. 5613159) |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-5,25 EUR |