Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51170572 9.1.2018 Zabezpečenie autobusového spojenia za december SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  51,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170571 9.1.2018 Telefónne hovory za december BENESTRA, s.r.o. 46303502  72,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170570 9.1.2018 Vyúčtovanie spotreby vodného a stočného d.Dolina PreVaK s.r.o. 35915749  4,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170569 9.1.2018 Vyúčtovanie spotreby vodného a stočného . Súš PreVaK s.r.o. 35915749  1,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 54170007 9.1.2018 Vyúčtovanie vodného a stočného PreVaK s.r.o. 35915749  -13,06 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018004 8.1.2018 Autobusová doprava na podujatie: XXI. Ples mesta Kunovice aneb Československý ples do mesta... Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 110172018 5.1.2018 predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka AJFA+AVIS, S.R.O. 31602436  54,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018003 4.1.2018 kancelárske potreby TRIPSY, s.r.o. 36276464  107,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 222017 4.1.2018 Lekárske nálezy pre posudkovú činnosť. Caduceus s.r..o. 44440308  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5117056 3.1.2018 Telefónne hovory za december Orange Slovensko a.s. 35697270  273,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 117134182 3.1.2018 Jedálne kupóny na mesiac január 2018 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  4 849,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018001 2.1.2018 Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka roku 2017, nastavovanie,... SOFTIP, a.s. 36785512  200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8/škol/2017 2.1.2018 dotácia z rozpočtu obce Moravské Lieskové Obec Moravské Lieskové 00311791  31,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018002 2.1.2018 Jedálne kupóny na mesiac január 2017 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  4 849,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 02017 22.12.2017 Žalúzia do kuchynky a WC. WINSTAL SLOVAKIA s.r.o. 51065991  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá ˇˇ2017016 21.12.2017 Štúdia: Návrh a vizualizácia rekonštrukcie lávok, zábradlia a brehu potoka Fox Development s.r.o. 50013017  2 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20172795 21.12.2017 Projektová dokumentácia-návrh prechodu pre chodcov Hakom s.r.o. 36000124  1 284,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20172796 21.12.2017 Projektová dokumentácia a dopravné značenie Hakom s.r.o. 36000124  1 302,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170557 21.12.2017 Revízia plynového zariadenia PLYNOTERM Kopún Vladimír 37025988  291,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Z201764919_Z 21.12.2017 Zmluva na dodávku elektrickej energie SPP, a. s. 35815256  9 298,80 EUR 
Nastavenia cookies