|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51210019 |
28.1.2021 |
Pracovný stôl s kontajnerom. |
Office Depot s.r.o. |
|
388.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210024 |
29.1.2021 |
Ochranný štít na skríningové testovanie |
Pharma Comp, s. r. o. |
47358203 |
114.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210023 |
29.1.2021 |
Respirátory na skríningové testovanie |
ROIN, s.r.o. |
36287121 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210025 |
29.1.2021 |
Respirátory na skríningové testovanie |
ROIN, s.r.o. |
36287121 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54210001 |
29.1.2021 |
Vyúčtovanie elektriky rok 2020 HZ Paraď. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-143.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210022 |
29.1.2021 |
Tlačivá pre matriku. |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
156.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210021 |
29.1.2021 |
Telefónne hovory február 2021. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
580.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210027 |
29.1.2021 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.1.2021 - 31.3.2021 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210034 |
2.2.2021 |
Poskytovanie zdravotníckych služieb pri skríningovom testovaní |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
8,568.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210033 |
2.2.2021 |
Dezinfekčné prostriedky pre skríningové testovanie |
BETRIMAX s.r.o. |
46261656 |
196.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210030 |
2.2.2021 |
HUAWEI tablet v rámci projektu SPP pre ZOS |
Temponet s.r.o. |
36342718 |
430.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210026 |
2.2.2021 |
ZOS-čistenie-preplach kanalizácie |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
125.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV20031 |
2.2.2021 |
Stavebné práce n stavbe: Prestavba budovy Technotur na b.j. |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
21,776.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210035 |
2.2.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac február 2021 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2,944.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14210002 |
2.2.2021 |
Ochranné pracovné pomôcky pre terénnu opatrovateľskú službu. |
PhDr Gabriela Spišáková - Majster papier |
33768897 |
425.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210031 |
3.2.2021 |
IT Technika pre ZŠ |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
20,335.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210038 |
4.2.2021 |
Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka roku 2020 |
SOFTIP, a.s., |
36785512 |
78.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210036 |
2.2.2021 |
Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka v roku 2021" |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
63.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210041 |
4.2.2021 |
Notebook, myš, DVD mechanika |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
727.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210040 |
4.2.2021 |
Služby v oblasti BOZP a OPP. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |