|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51210079 |
4.3.2021 |
Elektroinštalačný materiál a svietidlá - HZ Drgoňova Dolina |
ELMAK, s.r.o. |
36295621 |
199.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210080 |
4.3.2021 |
Odber zemného plynu III/2021 MsÚ, MsP, ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
797.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210078 |
4.3.2021 |
Tel. hovory III/2021 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
581.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54210003 |
4.3.2021 |
Vyúčtovanie režijných nákladov za rok 2020 DŠS - zmluva o výpožičke. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37915394 |
-197.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54210002 |
4.3.2021 |
Vyúčtovanie režijných nákladov za rok 2020 - nájomná zmluva. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37915394 |
-101.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210084 |
4.3.2021 |
Občasná obsluha plynového kotla |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210085 |
5.3.2021 |
Stravovanie klientov v ZOS 02/21 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,344.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210087 |
5.3.2021 |
Tieniaca sieť s príslušenstvom- ZOS |
Lean Commerce s.r.o. |
52594734 |
106.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210086 |
5.3.2021 |
Web kamery |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
114.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210083 |
5.3.2021 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.4.2021 do 30.4.2021 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210089 |
8.3.2021 |
Servisná podpora pre Kerio 2/2021 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210091 |
8.3.2021 |
Acronis Backup Advanced Workstation License |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
94.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210090 |
8.3.2021 |
Konfigurácia Kerio Control pre wifi Ubiquiti |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210088 |
8.3.2021 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - január a február 2021 |
Júlia Gavačová |
51088797 |
175.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210095 |
9.3.2021 |
Pripojenie DSL |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
168.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210098 |
9.3.2021 |
BOZP a OP za február 2021 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210092 |
9.3.2021 |
Elektrika za február 2021 - sobášna miestnosť |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
159.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210093 |
9.3.2021 |
Elektrika za február 2021 - budova úradu. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
413.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4121007580 |
10.3.2021 |
ZOS - internet 03/2021 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2100036 |
10.3.2021 |
Denné centrum seniorov - dodávka tepla 02/2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
330.52 EUR |