|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
6021084 |
18.1.2021 |
Jednorazové rukavice pre celoplošné testovanie |
P&M&P, s.r.o. |
45313059 |
57.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210010 |
18.1.2021 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - január 2020 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
512.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
60210092 |
20.1.2021 |
Papierové utierky na celoplošné testovanie |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
66.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
60210093 |
20.1.2021 |
Šatňové lístky pre celoplošné testovanie |
CSL, s. r. o. |
51484226 |
67.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2000559 |
21.1.2021 |
Sociálny šatník - elektrika 2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
24.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2000562 |
21.1.2021 |
Denné centrum seniorov- elektrika za rok 2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
244.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV200546 |
21.1.2021 |
Denné centrum seniorov - voda za 10 - 12/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
9.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
512210017 |
22.1.2021 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 1/2021 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210013 |
22.1.2021 |
SSD disky |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
363.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210015 |
22.1.2021 |
Licencia SAZA na rok 2021 pre ZOS. |
PROMYS soft.s.r.o. |
36276847 |
374.40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41210003 |
22.1.2021 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 1/2021 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210014 |
21.1.2021 |
Overaly a ochranné návleky na celoplošné testovanie |
Pharma Comp, s. r. o. |
47358203 |
1,407.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200591 |
25.1.2021 |
Spracovanie poštového poukazu za december 2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2000516 |
25.1.2021 |
Prenájom azylovej izby za rok 2020. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
517.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200584 |
25.1.2021 |
Dodávka elektriny doplatok za rok 2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,209.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210016 |
25.1.2021 |
Dodávka zemného plynu za január 2021. |
SPP, a. s. |
35815256 |
797.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54200006 |
25.1.2021 |
Preplatok za dodávku zemného plynu za rok 2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
-4,042.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200590 |
25.1.2021 |
Poštové služby za december 2020.. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
160.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210018 |
27.1.2021 |
ZOS čistenie kanalizácie |
Miroslav Súrovský |
43949665 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210020 |
27.1.2021 |
EPI právny systém - ročný prístup na www.epi.sk (od 13.2.2021 do 12.2.2022) |
S-EPI, s.r.o. |
36014991 |
737.78 EUR |