Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51190541 13.11.2019 Oprava záložného zdroja, disk JKC, s.r.o. 44310595  278.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190544 13.11.2019 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 10/2019 JKC, s.r.o. 44310595  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190543 13.11.2019 Podpora Acronis Backup Advanced Workstation License do 30.11.2020 JKC, s.r.o. 44310595  596.15 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190547 13.11.2019 Telefónne hovory 11/2019. SWAN,a.s., Bratislava 47258314  170.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190548 13.11.2019 Spracovanie poštového peňažného poukazu 10/2019 Slovenská pošta,a.s., 36631124  7.14 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1900414 14.11.2019 Teplo v Dennom centre seniorov za10/2019 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  263.27 EUR 
Detail Faktúra došlá 4319045066 14.11.2019 Internet v Dennom centre seniorov za 12/2019 SWAN,a.s., Bratislava 47258314  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190556 18.11.2019 Elektrická energia 10/2019 MsÚ. SPP, a. s. 35815256  442.81 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190553 18.11.2019 Elektrická energia - sobášna miestnosť 10/2019. SPP, a. s. 35815256  139.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190557 18.11.2019 Poštové služby 10/2019. Slovenská pošta,a.s., 36631124  686.45 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190554 18.11.2019 Technická podpora na rok 2019 TCNS, s.r.o. 44082011  134.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190558 18.11.2019 Pravidelná kontrola zabezpečovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala 46968369  370.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/2019 20.11.2019 Stavebný dozor na stavbe:Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ ul. Hurbanova Bc. Tomáš Gulač 43389431  2,260.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201949 20.11.2019 precenenie rozpočtu na cú 2019 stavby: Cyklochodník kataster Stará Turá - Nová Lhota ARGUS-DS s.r.o.   150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190563 20.11.2019 Softvér INFOKAT Ing.Viktor Lajterčuk - Velektronic   129.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190545/4119028064 22.11.2019 Internet ZOS SWAN,a.s., Bratislava 47258314  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190533/8245095099 22.11.2019 Pevná linka ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190532/11911 22.11.2019 Stravovanie klienti ZOS Reštaurácia PKP Marián Paška 46408754  1,474.20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41190017 25.11.2019 Prenájom inteligentných lavičiek november 2019 GF Concept s.r.o. 45302855  351.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019030 25.11.2019 Geodetické práce - geometrický plán na obnovu hraníc pozemku parc. č. 3398/1 Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  579.00 EUR 
Nastavenia cookies