|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51170577 |
18.1.2018 |
Inkaso - poštové služby za december |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
940.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170579 |
18.1.2018 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za december - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
116.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170580 |
18.1.2018 |
Spotreba elektriny za december |
SPP, a. s. |
35815256 |
348.09 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41180001 |
19.1.2018 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41180002 |
19.1.2018 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
105.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5041701458 |
22.1.2018 |
Finančný spravodajca SFSA17FSA000-doplatok vyúčtovania za rok 2017 |
Poradca podnikateľa s. r. o. |
31592503 |
7.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
59180002/18015 |
22.1.2018 |
Zál. fa na sociálny program r. 2018- ZOS |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
288.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV 1800014 |
25.1.2018 |
Úhrada elektriny za rok 2017 - sociálny šatník |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
26.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1800008 |
25.1.2018 |
Úhrada elektriny za rok 2017 - Denné centrum seniorov |
3N Trading, s.r.o. |
36027308 |
281.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180018 |
26.1.2018 |
Spotreba elektriny za r. 2017- garáže |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
152.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180017 |
26.1.2018 |
Vyúčtovanie elektriny za rok 2017 - hasičské zbrojnice |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
2,076.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180022 |
31.1.2018 |
Telefónne hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
285.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170/00115 |
1.2.2018 |
Strava klientov 12/2017 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,420.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017006386 |
1.2.2018 |
vyučtovanie vody - dobropis ZOSrok 2017 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
-37.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54170005 |
1.2.2018 |
vyučtovanie plynu _ZO r. 2017- dobropis |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
-186.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170578 |
1.2.2018 |
nedoplatok elektrina - ZOS rok 2017 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
59.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180022/0004289385 |
1.2.2018 |
MT ZOS 1/2018 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
34.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180021 (38300334) |
2.2.2018 |
Personalistika a Mzdy (Softip Profit) – ročná uzávierka za rok 2017, nastavovanie nových... |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
117.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180028 (28300542) |
2.2.2018 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.1.2018 - 31.3.2018 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180033 (121113949) |
5.2.2018 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.3.2018 do 31.3.2018 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |