|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
77/kult/2017 |
20.12.2017 |
Prezentačné a reklamné predmety mesta Stará Turá |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
1,322.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
ˇˇ2017016 |
21.12.2017 |
Štúdia: Návrh a vizualizácia rekonštrukcie lávok, zábradlia a brehu potoka |
Fox Development s.r.o. |
50013017 |
2,500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20172795 |
21.12.2017 |
Projektová dokumentácia-návrh prechodu pre chodcov |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
1,284.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20172796 |
21.12.2017 |
Projektová dokumentácia a dopravné značenie |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
1,302.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170557 |
21.12.2017 |
Revízia plynového zariadenia |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
291.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
02017 |
22.12.2017 |
Žalúzia do kuchynky a WC. |
WINSTAL SLOVAKIA s.r.o. |
51065991 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
222017 |
4.1.2018 |
Lekárske nálezy pre posudkovú činnosť. |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
117134182 |
3.1.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac január 2018 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,849.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110172018 |
5.1.2018 |
predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka |
AJFA+AVIS, S.R.O. |
31602436 |
54.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170561 |
9.1.2018 |
MT ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180005/8200038857 |
9.1.2018 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170563 (20170340) |
9.1.2018 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 12/2017 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180001 (121113949) |
9.1.2018 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.2.2018 do 28.2.2018 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170567 (37800536) |
9.1.2018 |
Nájomné za 12/2017 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170566 (37800537) |
9.1.2018 |
Kópie za obdobie 12/2017 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 12/2017 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
220.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180002 |
9.1.2018 |
Nájomné za HD set-top-box |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
54.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511705664 |
9.1.2018 |
Spracovanie PPPU za december |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170568 |
9.1.2018 |
Hovory za december |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
115.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170572 |
9.1.2018 |
Zabezpečenie autobusového spojenia za december |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
51.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170571 |
9.1.2018 |
Telefónne hovory za december |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
72.73 EUR |