|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
16732017 |
14.12.2017 |
čistiace prostriedky do umývačky - ZOS |
Gastro Techno Slovakia s.r.o |
357 90 831 |
124.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
zos |
14.12.2017 |
MT - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
474687000 |
14.12.2017 |
elektrina - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
104.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1700471 |
14.12.2017 |
občasná obsluha kotla - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100105 |
14.12.2017 |
stravovanie klienti ZOS 11/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,512.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5104676641 |
14.12.2017 |
pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4117030887 |
14.12.2017 |
internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17D20058 dobropis |
14.12.2017 |
vyučtovanie plynu- dobropis ZOS |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
-186.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100302 |
13.12.2017 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácie a vonkajšej iluminácie stavby... |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
2,040.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017632 |
14.12.2017 |
Pracovné bundy pre opatrovateľky |
PRO-NIK, s.r.o. |
46239308 |
342.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20171210 |
14.12.2017 |
Nákup hrnčekov do charitatívneho stánku na Vianočný trh |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
429.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20170206 |
15.12.2017 |
Realizácia procesu verejného obstarávania s názvom predmetu zákazky: Zníženie energetickej... |
VOLUMA s.r.o. |
45 288 976 |
2,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
042017 |
15.12.2017 |
Obkladačské práce v Hasičskej zbrojnici v Drgoňovej Doline |
Miroslav Drotár |
43258271 |
1,701.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
617057 |
15.12.2017 |
Dodávka a montáž krbových kachiel v Hasičskej zbrojnici v Topoleckej |
TESA servis - predaj a servis elektro |
36963160 |
1,202.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170504 (20170063) |
15.12.2017 |
Podpora a revízia bezpečnostnej politiky, bezpečnostného projektu |
SOMI Applications s.r.o. |
46972366 |
865.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1700474 |
18.12.2017 |
Úhrada tepla v Dennom centre seniorov - 11/2017 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
301.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170517 |
18.12.2017 |
Úhrada internetu v Dennom centre seniorov - 1/2018 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20171458 |
18.12.2017 |
Denné centrum seniorov - služby technika PO a BOZP |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
24.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20171462 |
19.12.2017 |
Kontrola hasičských prístrojov |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
320.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
762017 |
19.12.2017 |
Kominárske práce |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
190.00 EUR |