Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51180044 13.2.2018 Spracovanie PPP U za január Slovenská pošta,a.s., 36631124  0.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 5110043 13.2.2018 Hovory za január BENESTRA, s.r.o. 46303502  120.97 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180045 13.2.2018 Autobusové spojenie za január SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  58.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180030 13.2.2018 Odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel za r. 2018 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 178454  36.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180051 (20180128) 14.2.2018 Plagátový kalendár spolu s kalendárom podujatí mesta na r. 2018 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  432.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180050 (01/2018) 14.2.2018 Návrh, tlač a výroba plakety Júlia Gavačová 51088797  238.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 42018 14.2.2018 seminár "Povinnosti samosprávy vyplývajúce z nového zák. o ochrane osobných údajov" Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC 34006273  54.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 92018 14.2.2018 seminár "Aktuálna novela zák. o obecnom zriadení" Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia-RVC 34006273  36.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 62018 14.2.2018 seminár "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2018" Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC 34006273  18.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15022018 14.2.2018 seminár "Novela zákona o sociálnych službách" PROEKO s.r.o. 35900831  136.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 52018 14.2.2018 seminár "Šport, kultúra a verejný poriadok pri športových a kultúrnych podujatiach" Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC 34006273  18.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 118012944 30.1.2018 Jedálne kupóny na mesiac február 2018 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  4,629.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180054 (4218020239) 16.2.2018 Návrh, spracovanie a tlač propagačných dokumentov Projects, s. r. o 43954782  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 54180001 19.2.2018 Dobropis-vyúčtovanie DŠS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37916394  360.31 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180052 19.2.2018 Poštové služby za január Slovenská pošta,a.s., 36631124  735.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 54180002 19.2.2018 Dobropis- vyúčtovanie DŠS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37916394  634.41 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180055 (180100508) 20.2.2018 Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon a Brother - realizované cez www.eks.sk TOWDY s. r. o. 44801777  665.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180057 21.2.2018 Dodávka elektriny za január SPP, a. s. 35815256  337.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180056 21.2.2018 Dodávka elektriny - sobášna miestnosť SPP, a. s. 35815256  125.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180060 21.2.2018 knihárske práce - väzba materiálov MsZ Oľga Janišová - ZARSEKPRINT 17660815  60.00 EUR 
Nastavenia cookies