|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2016000016 |
12.1.2016 |
Zál. platba vody 1-3/2016 - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
356.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6780941067 |
12.1.2016 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4/kult/2016 |
13.1.2016 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - január 2016 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
397.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0115138076 |
4.1.2016 |
Jedálne kupóny na mesiac január 2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,876.91 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41160001 |
12.1.2016 |
Zákonné poistenie vozidla AVIA NM914AN |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
27.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160009 (4116000201) |
15.1.2016 |
Internet MsÚ Stará Turá za 1/2016 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015006592 |
15.1.2016 |
Vodné stočné 10-12.2015, Drgoňova dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
30.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016000013 |
15.1.2016 |
Dodávka pitnej vody 1-3. 2016, MsÚ |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
483.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015006552 |
15.1.2016 |
Dobropis - vyúčtovanie vodné stočné za r. 2015 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-57.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160359 (25600531) |
22.8.2016 |
Výmena batérií v UPS od APC (3 ks) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
129.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4116002291 |
15.1.2016 |
Internet 1/16-ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4316002177 |
18.1.2016 |
Internet za obdobie 2/2016 v Dennom centre pre seniorov |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1500517 |
18.1.2016 |
Dodávka tepla za 12/2015 v Dennom centre pre seniorov. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
418.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015/052 |
18.1.2016 |
Lekárske nálezy pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. |
44418311 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20162 |
18.1.2016 |
Lekárske nálezy na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. |
ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová |
44350741 |
40.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1500562 |
18.1.2016 |
Úhrada elektrickej energie za rok 2015 v Dennom centre pre seniorov. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
377.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1500537 |
18.1.2016 |
Úhrada spotreby vody 10/2015 - 12/2015 v Dennom centre pre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
20.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9780996033 |
18.1.2016 |
Hovory za december 2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
121.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015220103 |
18.1.2016 |
Autobusové spojenie za december 2015 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
51.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000895707 |
18.1.2016 |
Inkaso za poštové služby za december 2015 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
573.45 EUR |