Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51150030 (25300582) 2.2.2015 Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.1.2015 - 31.3.2015 SOFTIP, a.s. 36785512  87.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150032 (35300244) 2.2.2015 Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka roku 2014, nastavovanie,... SOFTIP, a.s. 36785512  192.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7/kult/2015 3.2.2015 Propagačné predmety - čokolády s logom mesta Chocogastro, s.r.o. 25592424  300.01 EUR 
Detail Faktúra došlá 72015 4.2.2015 seminár účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce Regionálne vzdelávacie centrum 34006273  18.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8/kult/2015 4.2.2015 Inzercia - článok o vyhodnotení projektu "Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a... KOEX-PRESS s. r. o. 34147748  69.89 EUR 
Detail Faktúra došlá 9/kult/2015 5.2.2015 Zálohová faktúra za elektrickú energiu na viacúčelovom ihrisku - február 2015 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  20.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 10/kult/2015 5.2.2015 Výroba mestského TV vysielania - január 2015 Stredná odborná škola 893188  250.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1500017 5.2.2015 občasná obsluha kotla+oprava batérie Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  38.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 1500019 5.2.2015 oprava el. zásuvky - ZOS Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  9.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 101508936 5.2.2015 zál. platba elektriny 2/15-ZOS MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  100.33 EUR 
Detail Faktúra došlá 11/kult/2015 5.2.2015 Občerstvenie pre návštevníkov programu: Hauzíreri a handrláci - oživené remeslo, Projekt:... Gažovič Peter 33442151  380.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/kult/2015 9.2.2015 Príloha k Staroturianskemu spravodajcovi č. 2/2015 - plagátový kalendár podujatí a kalendár... T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  278.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/kult/2015 9.2.2015 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu -.február 2015 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  252.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011508933 9.2.2015 Elektrika za február 2015 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  367.94 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000811370 10.2.2015 Spracovanie PPP U za január 2015 Slovenská pošta, a. s. 36631124  1.12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2503100224 10.2.2015 Oprava vozidla 349CB ARAVER, a. s. 679291  1,293.61 EUR 
Detail Faktúra došlá 4115004700 10.2.2015 Telefónne hovory za január 2015 BENESTRA, s.r.o. 46303502  106.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 4115004265 11.2.2015 internet -2/15 - ZOS BENESTRA, s.r.o. 46303502  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 2770470779 11.2.2015 Pevná linka - ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  24.25 EUR 
Detail Faktúra došlá 3190000355 11.2.2015 zál. platba plynu - ZOS LAMA energy a.s. 45890935  267.94 EUR 
Nastavenia cookies