Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 4112023624 16.11.2012 internet - ZOS GTS Slovakia, s.r.o. 35795662  34.72 EUR 
Detail Faktúra došlá 1712/00903 19.11.2012 Zimné pneumatiky Matador 205/55 R16 4ks Pneuservis Pešíček s.r.o. 28089758  266.02 EUR 
Detail Faktúra došlá 12033 21.11.2012 oprava strechy na pavilóne MŠ na Ul. M. R. Štefánika 354 VV TRADING - Vavák 34548785  3,671.09 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121140 21.11.2012 Pozdravy s logom mesta pre jubilantov T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  36.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20123247 22.11.2012 Autobusová doprava do Dunajskej Stredy a späť - Klub dôchodcov Športové kluby mesta 36117200  264.25 EUR 
Detail Faktúra došlá 311205578 22.11.2012 predplatné CHIP 2013 MAGNET PRESS, SLOVAKIA 31356958  84.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 51120439 (5011200639) 22.11.2012 EPI právny systém - ročný prístup (19.11.2012-18.11.2013) Poradca podnikateľa s. r. o. 31592503  437.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 51120440 (11) 22.11.2012 Výroba vysielania relácie Novinky zo Starej Turej pre www.staratura.sk Stanislav Prokeš Videoštúdio RIS 11875062  1,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5120442 (12300326) 23.11.2012 Tonery a náplne do tlačiarní, dátové médiá, čistiace prostriedky pre výp. techniku,... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  943.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012150 26.11.2012 výroba a montáž zariadení detských ihrísk-lanové hracie prvky KUPAS s.r.o. 36318884  6,188.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 64/2012 27.11.2012 Ročná údržba klimatizačnej jednotky Whirlpool AMB 867/G KLIMATIC s.r.o. 36314889  100.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 0212000831 27.11.2012 Darčekové kupóny Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  869.57 EUR 
Detail Faktúra došlá 131006 3.12.2012 preplatné týždenníka MY Petit Press, a.s. 35790253  25.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 200382046 3.12.2012 predplatné Kopaničiar expres Slovenská pošta,a.s., 36631124  25.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 3.12.2012 Telefóny - november Orange Slovensko a.s. 35697270  561.91 EUR 
Detail Faktúra došlá 7442124812 3.12.2012 Vyúčtovanie dodávky plynu za 19.11.2011-18.11.2012 SPP, a. s. 35815256  -1,293.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 5186180613 4.12.2012 mobilný telefón - ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  14.14 EUR 
Detail Faktúra došlá 212355 4.12.2012 nočné stolíky - ZOS S.O.G. WOOD s r.o. 36 351 598  1,716.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 39222037 4.12.2012 CHIP špeciál MAGNET PRESS, SLOVAKIA 31356958  8.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012/110 5.12.2012 Odstránenie betónovej plochy Jozef Podolan 34549617  2,495.62 EUR 
Nastavenia cookies