Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 0004289385 30.1.2013 Telefóny za január 2013 Orange Slovensko a.s. 35697270  531,66 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022091 29.4.2022 Aktualizácia rozpočtov - Stredisko triedeného zberu a kompostáreň, Stará Turá TECHNOPOL-PRO s.r.o. 51489562  532,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220215 16.5.2022 Preindexovanie rozpočtov_Kompostáreň TECHNOPOL-PRO s.r.o. 51489562  532,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 7445740563 31.1.2012 Eletrika za január 2012 Západoslovenská energetika, a. s. 35823551  533,04 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015191 20.10.2015 kancelárske potreby DAMITO, s.r.o. 44148542  533,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001617146 20.7.2023 Poštové služby Slovenská pošta,a.s., 36631124  533,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019043 27.2.2019 Vytvorenie nového virtuálneho prostredia vo VMware pre Windows 10 Pro + softvér Windows 10 Pro JKC, s.r.o. 44310595  534,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190094 (20190037) 11.3.2019 Vytvorenie nového virtuálneho prostredia vo VMware pre Windows 10 Pro + softvér Windows 10 Pro JKC, s.r.o. 44310595  534,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220297 1.7.2022 Originálne tonery a náplne do tlačiarní Canon a Brother (realizácia cez EKS) CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866  535,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/OVS/HLZ/2022 1.7.2022 Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém - EKS) CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866  535,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000857823 19.8.2015 Inkaso - poštové služby za júl 2015 Slovenská pošta,a.s., 36631124  535,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015050 26.2.2015 Starostlivosť o vojnové hroby Technické služby m.p.o. 35602210  535,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 7267476758 9.5.2012 Dodávka plynu - apríl 2012 SPP, a. s. 35815256  536,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 90006334324 14.11.2012 Poštové služby oktober Slovenská pošta,a.s., 36631124  537,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020143 9.9.2020 Ročný servis vozidla Dacia NM 358 CZ Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  538,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011316978 13.12.2013 Elektrika za 3.12.-31.12.2013 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  538,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001063431 13.10.2017 Poštové služby za september Slovenská pošta,a.s., 36631124  539,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017168 19.6.2017 Odmena za poskytnuté služby na základe zmluvy o manažmente projektu MP Profit PB s.r.o. 50068849  540,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018393 15.11.2018 Manažment k projektu Kompostéry MP Profit PB s.r.o. 50068849  540,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019207 2.10.2019 Oprava Dacia NM 358 CZ. Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  540,00 EUR 
Nastavenia cookies