Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2019233 13.11.2019 Hrnčeky na vianočné trhy Reklama Bartoš, s.r.o. 45395179  540,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190653 8.1.2020 Hrnčeky pre charitatívny stánok na Vianočný trh reklama BARTOŠ, s.r.o. 45395179  540,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5/OVS/HLZ/2021 4.2.2021 Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém) PC SEMA, s.r.o. 36426041  540,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210061 17.2.2021 Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) PC SEMA, s.r.o. 36426041  540,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5122023 10.5.2022 Modul Financovanie R_FIN (softvér) - inštalácia, parametrizácia, školenie SOFTIP, a.s., 36785512  540,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022227 5.12.2022 Parkovisko na ulici Hurbanovej - úprava výkazu výmer vrátane rozpočtu DOPRO, s.r.o. 52 811 468  540,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20220034 3.1.2023 úprava rozpočtu stavby: Parkovisko na ul. Hurbanova Stará Turá DOPRO, s.r.o. 52 811 468  540,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023007 10.1.2023 Verejné obstarávanie (zákazka s nízkou hodnotou)_ projekt "Vybudovanie parkoviska s osvetlením... ISA projekta, s.r.o 46894641  540,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230036 9.2.2023 Verejné obstarávanie (zákazka s nízkou hodnotou)_ projekt "Vybudovanie parkoviska s osvetlením... ISA projekta, s.r.o 46894641  540,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023042 6.3.2023 Vytvorenie nového virtuálneho prostredia pre vyvolávací systém vo VMware pre Windows 10 Pro +... JKC, s.r.o. 44310595  540,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230103 13.3.2023 Vytvorenie nového virtuálneho prostredia pre vyvolávací systém vo VMware pre Windows 10 Pro +... JKC, s.r.o. 44310595  540,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023114 8.6.2023 Verejné obstarávanie: Upratovacie a čistiace služby v objekte mestského úradu Mesta Stará... ISA projekta, s.r.o 46894641  540,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023134 3.7.2023 Výmena poškodeného disku v diskovom poli, lyžiny pre server
JKC, s.r.o. 44310595  540,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 223055 20.7.2023 Realizácia VO - upratovaie a čist. služby v objekte MsÚ ISA projekta, s.r.o 46894641  540,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230370 8.8.2023 Výmena poškodeného disku v diskovom poli, lyžiny pre server JKC, s.r.o. 44310595  540,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023187 1.10.2023 Odborná príprava príslušníka MsP. Mesto Nitra - Mestská polícia v Nitre 00308307  540,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014001782 3.4.2014 Dodávka pitnej vody 4-6.2014 PreVaK, s.r.o. 359115749  540,75 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/EKO/HLZ/2021 19.1.2021 Dodatok k zmluve o účte VÚB, a.s. 31320155  541,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 5119034 16.7.2019 Poštové služby za jún 2019 Slovenská pošta,a.s., 36631124  541,75 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2014 7.2.2014 Dohoda o finančnej zábezpeke Nemec Tomáš   541,80 EUR 
Nastavenia cookies