|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019233 |
13.11.2019 |
Hrnčeky na vianočné trhy |
Reklama Bartoš, s.r.o. |
45395179 |
540,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190653 |
8.1.2020 |
Hrnčeky pre charitatívny stánok na Vianočný trh |
reklama BARTOŠ, s.r.o. |
45395179 |
540,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/OVS/HLZ/2021 |
4.2.2021 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém) |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
540,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210061 |
17.2.2021 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
540,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5122023 |
10.5.2022 |
Modul Financovanie R_FIN (softvér) - inštalácia, parametrizácia, školenie |
SOFTIP, a.s., |
36785512 |
540,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022227 |
5.12.2022 |
Parkovisko na ulici Hurbanovej - úprava výkazu výmer vrátane rozpočtu |
DOPRO, s.r.o. |
52 811 468 |
540,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20220034 |
3.1.2023 |
úprava rozpočtu stavby: Parkovisko na ul. Hurbanova Stará Turá |
DOPRO, s.r.o. |
52 811 468 |
540,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023007 |
10.1.2023 |
Verejné obstarávanie (zákazka s nízkou hodnotou)_ projekt "Vybudovanie parkoviska s osvetlením... |
ISA projekta, s.r.o |
46894641 |
540,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230036 |
9.2.2023 |
Verejné obstarávanie (zákazka s nízkou hodnotou)_ projekt "Vybudovanie parkoviska s osvetlením... |
ISA projekta, s.r.o |
46894641 |
540,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023042 |
6.3.2023 |
Vytvorenie nového virtuálneho prostredia pre vyvolávací systém vo VMware pre Windows 10 Pro +... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
540,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230103 |
13.3.2023 |
Vytvorenie nového virtuálneho prostredia pre vyvolávací systém vo VMware pre Windows 10 Pro +... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
540,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023114 |
8.6.2023 |
Verejné obstarávanie: Upratovacie a čistiace služby v objekte mestského úradu Mesta Stará... |
ISA projekta, s.r.o |
46894641 |
540,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023134 |
3.7.2023 |
Výmena poškodeného disku v diskovom poli, lyžiny pre server
|
JKC, s.r.o. |
44310595 |
540,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
223055 |
20.7.2023 |
Realizácia VO - upratovaie a čist. služby v objekte MsÚ |
ISA projekta, s.r.o |
46894641 |
540,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230370 |
8.8.2023 |
Výmena poškodeného disku v diskovom poli, lyžiny pre server |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
540,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023187 |
1.10.2023 |
Odborná príprava príslušníka MsP. |
Mesto Nitra - Mestská polícia v Nitre |
00308307 |
540,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014001782 |
3.4.2014 |
Dodávka pitnej vody 4-6.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
540,75 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/EKO/HLZ/2021 |
19.1.2021 |
Dodatok k zmluve o účte |
VÚB, a.s. |
31320155 |
541,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5119034 |
16.7.2019 |
Poštové služby za jún 2019 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
541,75 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2014 |
7.2.2014 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Nemec Tomáš |
|
541,80 EUR |