Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 01/01/2014 30.1.2014 Stretnutie MsÚ Kunovice - Stará Turá Gažovič Peter 33442151  489,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 160227 23.2.2016 2 ks elektrické ohrievače, sprchová a vaňová batéria RoyaldoM,s.r.o. 2022746154  489,81 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017039 3.3.2017 znalecký posudok Ing. Eva Gregušová 1026977952  490,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11/2017 21.3.2017 Znalecký posudok Ing. Eva Gregušová 1026977952  490,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017131 16.8.2017 Znalecký posudok Ing. Eva Gregušová 1026977952  490,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 29/2017 24.8.2017 Znalecký posudok na BD 306 Ing. Eva Gregušová 1026977952  490,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019006 11.1.2019 Znalecký posudok Ing. Eva Gregušová 1026977952  490,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3/2019 24.1.2019 Znalecký posudok Ing. Eva Gregušová 1026977952  490,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51130409 (33400080) 7.11.2013 Nájomné za 10/2013 + kópie od 8/2013-10/2013 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  490,08 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15/MAJ/HLZ/2022 25.4.2022 Zmluva o prevode vlastníctva č. 00137/2022-PKZOP-K40023/22.00 Slovenský pozemkový fond 17335345  490,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180489 13.11.2018 Oprava vozidla NM 349 CB Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  490,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220317 8.7.2022 Oprava vozidla Škoda Roomster NM 732 BL. Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  490,30 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018236 3.12.2018 Kancelársky materiál, propagačné a reklamné predmety pre ZUŠ a CVČ LUDOPRINT - Macko Peter 11772450  490,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180571 (19526) 14.12.2018 Kancelársky materiál, propagačné a reklamné predmety pre ZUŠ a CVČ LUDOPRINT - Macko Peter 11772450  490,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019098 7.5.2019 Výzbrojný a taktický materiál pre potreby MsP. Stanislava Kollárová 46624236  490,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013000019 8.1.2013 zálohová fa za vodu 1-3/13 ZOS PreVaK, s.r.o. 359115749  491,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013001484 30.4.2013 preddavok vody 4-6/13- ZOS PreVaK, s.r.o. 359115749  491,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013002886 11.7.2013 záloha na dodávku vody 7-9/13 - ZOS PreVaK, s.r.o. 359115749  491,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013004511 7.10.2013 Dodávka vody za 10-12/2013 do ZOS Stará Turá PreVaK, s.r.o. 359115749  491,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5114701697 15.3.2011 Orange za obdobie 02/2011 Orange Slovensko a.s. 35697270  491,38 EUR 
Nastavenia cookies