|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023124 |
23.6.2023 |
Verejné obstarávanie na službu " Stavebný dozor pri prestavbe objektu súp. č. 1 na zariadenie... |
ISA projekta, s.r.o |
46894641 |
480,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20223069 |
14.7.2023 |
Realizácia VO "Stavebný dozor pri stavbe obj. súp. č. 1 na ZPS |
ISA projekta, s.r.o |
46894641 |
480,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024014 |
30.1.2024 |
Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas volieb prezidenta Slovenskej republiky... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
480,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024022 |
30.1.2024 |
Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas volieb prezidenta Slovenskej republiky... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
480,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240110 |
9.4.2024 |
Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas volieb prezidenta Slovenskej republiky... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
480,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240111 |
9.4.2024 |
Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas volieb prezidenta Slovenskej republiky... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
480,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024054 |
19.4.2024 |
Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas volieb do Európskeho parlamentu (8.6.2024) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
480,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240222 |
17.6.2024 |
Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas volieb do Európskeho parlamentu (8.6.2024) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
480,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012031 |
2.3.2012 |
Tonery a náplne do tlačiarní a kopírok |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
480,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51120097 (1012000883) |
13.3.2012 |
Tonery, náplne do tlačiarní a reprografického zariadenia |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
480,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180333 |
14.8.2018 |
Inkaso poštové služby |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
480,90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012052 |
25.4.2012 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
481,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120780 |
11.5.2012 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
481,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1062302780 |
21.6.2023 |
Vyúčtovanie elektriny PZ Papraď, 1.1.-30.4.2023 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
481,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21001 |
23.11.2021 |
Člen poroty - Súťažné podmienky k Zóna MIEROVÁ Stará Turá, urbanisticko - architektonická... |
Ing.arch. Martin Jančok |
41546156 |
482,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021234 |
9.12.2021 |
respirátor a antigenové testy |
BORTEX,s.r.o. |
47711671 |
482,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220510 |
4.11.2022 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 27.10.2022 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
482,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
323236 |
5.5.2023 |
Vykonanieprác na plynovom zariadení, BD 595/58 |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
482,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210691 |
19.1.2022 |
Spotreba vody za rok 2021 HZ Stará Turá, Mýtna ul. - ZJM. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
482,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
4.5.2012 |
Telefóny - apríl 2012 -Orange |
Orange Slovensko |
35697270 |
482,47 EUR |